你好,是免稅的,可以享受免稅或者退稅的
請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)具“可免購(gòu)置稅”車(chē)輛的機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票時(shí),在賦碼時(shí)“是否享受優(yōu)惠政策”一欄是否勾選?謝謝!
老師請(qǐng)問(wèn)下代理保險(xiǎn)費(fèi)免稅類(lèi)型是要選擇普通零稅率還是出口免稅和其他免稅優(yōu)惠政策哪個(gè)呢?還有在申報(bào)增值稅免稅要選擇哪個(gè)呢?謝謝
老師您好,個(gè)體戶(hù),銷(xiāo)售蔬菜、鮮肉的,屬于免稅的。稅務(wù)的UKEY在設(shè)置時(shí)紅框里選擇哪一項(xiàng),“不征增值稅”還是“出口免稅和其他免稅優(yōu)惠政策”?。恐x謝了,
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果生產(chǎn)企業(yè)兼營(yíng)外貿(mào)業(yè)務(wù)(從國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品,無(wú)加工直接出口國(guó)外)可否再享受免抵退稅優(yōu)惠政策?謝謝
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果開(kāi)具出口免稅發(fā)票,票面是選擇免稅,還是0%,是否選擇出口免稅屬于享受優(yōu)惠政策嗎?謝謝
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話(huà)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
好的,老師,那如果客戶(hù)是國(guó)內(nèi)企業(yè),開(kāi)具出口免稅發(fā)票時(shí)需要把客戶(hù)稅號(hào)和名稱(chēng)填寫(xiě)嗎?
不可以的,必須是出口報(bào)關(guān)的才可以