你好,在開(kāi)具“可免購(gòu)置稅”車輛的機(jī)動(dòng)車發(fā)票時(shí),在賦碼時(shí)“是否享受優(yōu)惠政策”一欄要勾選
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開(kāi)發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開(kāi)具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
老師, 請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我是一般納稅人,現(xiàn)將一輛車出租給另家公司,這車是在營(yíng)改增之前買(mǎi)的,我司可以享受優(yōu)惠政策開(kāi)專票時(shí)納稅3%點(diǎn)嗎?有相關(guān)的政策法規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)具“可免購(gòu)置稅”車輛的機(jī)動(dòng)車發(fā)票時(shí),在賦碼時(shí)“是否享受優(yōu)惠政策”一欄是否勾選?謝謝!
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅。同時(shí),開(kāi)具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問(wèn): 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了1張11萬(wàn)元的租賃費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
您的財(cái)務(wù)報(bào)表-資產(chǎn)負(fù)債表“實(shí)收資本”和“資本公積”會(huì)計(jì)科目存在增值額,但未足額繳納對(duì)應(yīng)增值額的資金賬簿印花稅,請(qǐng)您盡快完成自查核實(shí)、更正繳款步驟。另外,請(qǐng)您在更正的過(guò)程中,確認(rèn)自己是否符合“六稅兩費(fèi)”減半征收的優(yōu)惠政策,避免錯(cuò)享、應(yīng)享未享、不應(yīng)享而享受等情況的發(fā)生。若有問(wèn)題,請(qǐng)您及時(shí)咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。謝謝。
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
那我開(kāi)出的發(fā)票增值稅稅額就為零了對(duì)嗎?
你好,這個(gè)是免購(gòu)置稅。不是免增值稅的,