你好!你現(xiàn)在是付款給對方是嗎
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負數(shù),請問在財務(wù)報表資產(chǎn)負債表中如何填寫呢?
其他應(yīng)付款明細科目有借方余額和貸方余額,明細之和有時得出總賬科目貸方余額,有時是借方余額,請問資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細科目貸方余額填,明細科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填呢?請同時告知下會計制度文件依據(jù),謝謝!
資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
1、21年的稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表申報和財務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)有差異如何調(diào)整 2、之前的財務(wù)把其他應(yīng)收期末數(shù)填寫0,實際上數(shù)據(jù)為-109587.55,其他應(yīng)付期末之前財務(wù)填寫1943425.24但實際上1833837.69,之前財務(wù)把其他應(yīng)收的期末貸方余額和其他應(yīng)付貸方余額貸方余額相加了填寫,我咋個該了
其他應(yīng)付款期末余額在貸方188萬,看了之前的賬是借管理費用貸其他應(yīng)付款,截止到現(xiàn)在還是掛在期初余額的貸方上,這個說明是欠發(fā)票嗎
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
已經(jīng)在鐵建銀星付過了
你好!借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付票據(jù)
之前也有這樣的業(yè)務(wù) 同一家公司的 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收帳款
你好!嗯,這是沖減了
那我這樣做可以么 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款 如果我現(xiàn)在做貸應(yīng)付票據(jù) 之前的掛賬就沖不掉了是不是
你好,這個具體做什么憑證是要看你具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的。
業(yè)務(wù)就是采購了建材 就是付款是在鐵建銀信上付的 現(xiàn)在如何做賬 之前有掛賬 是收到了全額發(fā)票 然后一筆一筆在鐵建上支付的 之前會計做的是借應(yīng)付 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在我也是在鐵建上給付了一筆 這筆剛好跟之前會計的掛賬金額對得上 我要是做借應(yīng)付貸應(yīng)收賬款 就沖掉了 如果按照你說的做貸應(yīng)付票據(jù)還能沖掉么
你好!你之前的會計做錯了。 你按你的做吧。先做平。以后再按正確的來
按照我的來怎么做 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù)么? 是銀行匯票還是商業(yè)匯票呢
是借應(yīng)付 貸應(yīng)收賬款
之前會計就是做的借應(yīng)付 貸應(yīng)收啊
你好,我要是做借應(yīng)付貸應(yīng)收賬款 就沖掉了 你就做這個就好了。先做平