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出口買單,以我們公司名義報(bào)關(guān)出口,然后款項(xiàng)回到我們公司,但是出口發(fā)票不是我們開的,這個(gè)可以嗎,有這樣的方式嗎

2024-02-29 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-29 09:40

你好,首先,你要知道為什么要退稅,什么條件才能退稅,你就知道為什么買單出口不能退稅了 出口中,肯定會(huì)涉及到退稅。這個(gè)也是國家鼓勵(lì)出口的一個(gè)有效措施 退稅需要生產(chǎn)方按照國家法律規(guī)定能開具的增值稅發(fā)票為依據(jù) 也就是說退稅最基本的條件就是要有增值稅發(fā)票 在國家出口操作中,如果要想拿退稅,那么從工廠買貨時(shí)就要讓工廠開出增值稅發(fā)票。如果沒有增值稅發(fā)票就沒有任何辦法能享受到退稅的

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快賬用戶6671 追問 2024-02-29 09:41

好的,如果我們不退稅,這樣的方式,合法嗎,可以操作嗎,我們沒開發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2024-02-29 09:41

不退稅就免稅申報(bào)時(shí)還可以的

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快賬用戶6671 追問 2024-02-29 09:41

我們是不是也要申報(bào)無票收入,報(bào)增值稅呢

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齊紅老師 解答 2024-02-29 09:41

不退稅就免稅申報(bào)時(shí)還可以的

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快賬用戶6671 追問 2024-02-29 09:42

我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是出口發(fā)票不是我們開,款項(xiàng)回到我們公司,以我們公司報(bào)關(guān)出口

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齊紅老師 解答 2024-02-29 09:43

免稅的話我們的進(jìn)項(xiàng)就不可以抵扣,需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6671 追問 2024-02-29 09:44

也就是,我們不開出口發(fā)票,但是我們可以免稅申報(bào)增值稅 然后進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

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齊紅老師 解答 2024-02-29 09:44

是的,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣

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快賬用戶6671 追問 2024-02-29 09:44

那既然都開免稅了,也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,但是進(jìn)項(xiàng)稅金可以抵扣其他內(nèi)銷產(chǎn)品嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-29 09:48

不可以,對應(yīng)的產(chǎn)品全部不可以抵扣

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你好,首先,你要知道為什么要退稅,什么條件才能退稅,你就知道為什么買單出口不能退稅了 出口中,肯定會(huì)涉及到退稅。這個(gè)也是國家鼓勵(lì)出口的一個(gè)有效措施 退稅需要生產(chǎn)方按照國家法律規(guī)定能開具的增值稅發(fā)票為依據(jù) 也就是說退稅最基本的條件就是要有增值稅發(fā)票 在國家出口操作中,如果要想拿退稅,那么從工廠買貨時(shí)就要讓工廠開出增值稅發(fā)票。如果沒有增值稅發(fā)票就沒有任何辦法能享受到退稅的
2024-02-29
你好,同學(xué) 可以的 可以代理公司的
2024-02-23
企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-10-25
同學(xué)你好 雙抬頭報(bào)關(guān)的可以,只有人家的抬頭報(bào)關(guān)的不能你們收
2020-09-27
同學(xué)您好,不報(bào)關(guān)可以當(dāng)做內(nèi)銷
2023-08-25
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