你好,一般企業(yè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:其他應(yīng)收款 也可以利息確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
老師您好 公司有一筆工資計(jì)提的分錄做錯(cuò)了,本來應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用1840貸:應(yīng)付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費(fèi)用1464貸:應(yīng)付職工薪酬1464 .今年應(yīng)該做什么憑證調(diào)呢
老師好,2019年做錯(cuò)了一筆賬,要在在2021年更正,借方應(yīng)該做管理費(fèi)用和預(yù)付賬款,當(dāng)時(shí)都做成了管理費(fèi)用,請(qǐng)問應(yīng)該涉及管理費(fèi)用的應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
去年有一筆賬做錯(cuò)了,應(yīng)該放管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),做成了貸方,能不動(dòng)去年憑證,在今年做一筆沖銷和正確的可以嗎?會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
有一筆成績(jī)物業(yè)協(xié)會(huì)的驗(yàn)資費(fèi)用,2022年度做錯(cuò)做成管理費(fèi)用了。今年2024年,對(duì)方把驗(yàn)資費(fèi)用+利息退回來了我該怎么做賬(怎么訂正做錯(cuò)的管理費(fèi)用)
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
可是以前年度的管理費(fèi)用已經(jīng)進(jìn)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)了啊老師
不是同一個(gè)會(huì)計(jì)年度的
我們是一般納稅人
你好,金額不大,或者執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,最好不要調(diào)整以前年度損益 要不可能涉及補(bǔ)稅和滯納金 可以在24年按照上面的分錄做