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有一筆成績物業(yè)協(xié)會的驗資費用,2022年度做錯做成管理費用了。今年2024年,對方把驗資費用+利息退回來了我該怎么做賬(怎么訂正做錯的管理費用)

2024-02-28 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 14:21

你好,一般企業(yè)小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分錄 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款 財務(wù)費用-利息 貸:其他應(yīng)收款 也可以利息確認(rèn)營業(yè)外收入

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快賬用戶7863 追問 2024-02-28 14:26

可是以前年度的管理費用已經(jīng)進(jìn)利潤分配,未分配利潤了啊老師

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快賬用戶7863 追問 2024-02-28 14:26

不是同一個會計年度的

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快賬用戶7863 追問 2024-02-28 14:26

我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-02-28 14:29

你好,金額不大,或者執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,最好不要調(diào)整以前年度損益 要不可能涉及補稅和滯納金 可以在24年按照上面的分錄做

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你好,一般企業(yè)小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分錄 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款 財務(wù)費用-利息 貸:其他應(yīng)收款 也可以利息確認(rèn)營業(yè)外收入
2024-02-28
你好? 意思記貸方都成本 管理費用了嗎。 要不你把分錄寫下。 我好具體判斷怎么處理科目
2021-02-03
你好 根據(jù)你的描述,應(yīng)該是 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 要用這個分錄的
2021-10-22
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-11-29
不用管這個了哈,管理費用借方負(fù)數(shù),做成了貸方效果是一樣的
2023-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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