你好,可以的,可以直接在23年12月份做計(jì)提
老師你好,現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下就是:補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份,還是說(shuō)23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計(jì)提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費(fèi)用不做以前年度損益可以嗎?利潤(rùn)分配科目等24年底結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下23年匯算清繳之后要交的企業(yè)所得稅我是不是可以直接23年的12月份直接做計(jì)提?
老師請(qǐng)問(wèn)2024年2月份沖2023年的發(fā)票10萬(wàn),2023年的賬要不要調(diào),還是直接做到24年,23年所得稅匯算清繳要怎么做
老師問(wèn)一下,22年8-12月的房租沒(méi)做計(jì)提,直接在23年9月份收到發(fā)票的時(shí)候一次性做了支出,23年匯算清繳時(shí)這5個(gè)月的金額需要調(diào)增嗎?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬(wàn),辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬(wàn),那5萬(wàn)做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷(xiāo)售貨物采取先發(fā)貨后付款開(kāi)票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問(wèn)一下下邊這兩個(gè)停車(chē)費(fèi)發(fā)票開(kāi)的都對(duì)嗎,都是我們的銷(xiāo)售來(lái)報(bào)銷(xiāo)的停車(chē)費(fèi)
老師,公司銷(xiāo)售已離職3個(gè)月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?
所得稅費(fèi)用不是直接用利潤(rùn)總額去乘以稅率直接得出的是嗎?
是這樣計(jì)算的,年度匯算清繳的時(shí)候有涉及到調(diào)增調(diào)減的話,需要用調(diào)整后的利潤(rùn)總額??稅率
利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額不一定跟年度匯算清繳的利潤(rùn)總額對(duì)的上的是嗎?
是的,利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是調(diào)整前的數(shù),不一定等于匯算清繳申報(bào)表中利潤(rùn)總額數(shù)