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老師好,員工報銷工傷,公司以現(xiàn)金方式發(fā)放給員工,后來社保部門把工傷待遇打到公司賬戶上,金額比報銷的要多,這個怎么處理

2024-02-28 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 11:22

你好,那你們把差額退給個人嗎?

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快賬用戶2389 追問 2024-02-28 11:22

不給的話是不是做營業(yè)外收入,給個人的話 應(yīng)該怎么分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-28 11:24

你好,其他應(yīng)付款里面的或者其他應(yīng)收款。

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快賬用戶2389 追問 2024-02-28 11:26

老師,之前公司付的時候 是 借:其他-工傷 4500 貸 現(xiàn)金 4500,后來社保打款公賬5000,后續(xù)分錄 寫下 謝謝 多的500 怎么支付給他

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齊紅老師 解答 2024-02-28 11:28

借銀行貸其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。

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快賬用戶2389 追問 2024-02-28 11:31

收到社保的打款 借:銀行5000 貸:其他-工傷 4500 后面不會寫了 多打的 500

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齊紅老師 解答 2024-02-28 11:32

借其他應(yīng)收款貸銀行500,或者是借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入500。

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快賬用戶2389 追問 2024-02-28 11:33

這500是要給員工的

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齊紅老師 解答 2024-02-28 11:35

你好,那就選擇第一種。

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快賬用戶2389 追問 2024-02-28 11:37

那就是 借:銀行5000 貸:其他-工傷4500 其他-個人500 借:其他-個人500 貸:銀行 500 這樣處理

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齊紅老師 解答 2024-02-28 11:38

對呀對呀,是這么做的。

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快賬用戶2389 追問 2024-02-28 11:38

這2筆分錄 用一張社保打款過來的回單做附件就可以了吧

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齊紅老師 解答 2024-02-28 11:40

是的,對的是的是的是的是的。

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快賬用戶2389 追問 2024-02-28 11:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-28 11:43

不用客氣,工作愉快。

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你好,那你們把差額退給個人嗎?
2024-02-28
你好 直接計入到項目成本里面 計入其他 科目
2021-08-27
您好!收到工傷賠償時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022-04-08
你好 可以,借 銀行 貸其他應(yīng)付款 ?借 其他應(yīng)付款 貸銀行?
2021-08-23
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應(yīng)付款 70759.79 支付員工后續(xù)治療費用及一次性傷殘就業(yè)補助金等賠償時: 借:其他應(yīng)付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業(yè)外支出等(差額部分,具體科目可根據(jù)企業(yè)對工傷支出的性質(zhì)確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
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