你好,我發(fā)給你固定資產(chǎn)處置的分錄。

請問公司注銷未折舊完的固定資產(chǎn)賬務處理怎么做
老師固企業(yè)注銷時固定資產(chǎn)科目怎么處理?
請問管理費用—折舊費,當固定資產(chǎn)補處置時這個科目最終如何沖銷
老師,我固定資產(chǎn)清理之后,最后要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目,我做了個分錄,借:固定資產(chǎn)清理2。。貸:資產(chǎn)處置損益2 但是資產(chǎn)處置損益這個科目跳出科目不合法這個警告,是什么原因
請問注銷時,固定資產(chǎn)處理后這塊科目怎么做
老師好,問一下我司的制氧設備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預收款,收到尾款怎么沖預收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務公司,收到材料和勞務的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分攤后來給我們進項的材料和勞務專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務成本-材料/勞務 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應該怎么處理?
老師,要辦一個企業(yè),怎樣選擇是開公司還是個人獨資公司還是開個體戶?
一般制造業(yè)金蝶 會用移動加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國企,甲資產(chǎn)無償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬,按賬面價值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(賬上已攤銷完賬面價值為0),也要在移交表上寫上嗎,哪價值怎么寫呢?③甲公司移交的計入其他業(yè)務成本的資產(chǎn)10萬如湯勺,菜刀,盤子等,由于賬面價值為O,也要在移交表寫上嗎,哪價值怎么寫呢?④以上資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)會計分錄,交哪些稅?
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。