同學(xué)你好 這個三萬還發(fā)嗎
12月份年終獎計提表,1月份發(fā)放實際比計提的多,這個賬務(wù)怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發(fā)了3萬,這種怎么處理賬務(wù)呢
老師好,想問一下,如果12月份計提年終獎金如果50萬,那實際到2023年2月才知道實際只有40萬,那預(yù)提多了的10萬賬務(wù)要進(jìn)行怎么處理呀。
老師好,想請教一下,2022.12預(yù)提年終獎金50萬,可今年1月份實際發(fā)放了60萬。那多發(fā)10萬賬務(wù)要怎么處理呀
老師,請問下比如公司22年員工的工資一直計提90萬,然后個稅也申報了90萬,但是實際發(fā)放了20萬,在所得稅年報中工資薪金賬載金額和實際發(fā)生額,稅收金額應(yīng)該怎么填?
老師好!去年個稅申報10萬,計提10萬,實際支付7萬,剩余3萬元資金回款緩慢,延遲到2023年支付,那么企業(yè)所得稅職工薪酬支出表賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額這三個地方是填7萬嗎?如果是,那么2023年支付剩余的3萬,算是2023年的費用?
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
不發(fā)了怎么處理?
如果后續(xù)今年再發(fā)要怎么處理?
那就要把三萬沖減了 如果還發(fā)就匯算清繳之前趕緊發(fā)
沖減是直接做紅沖?還是走以前年度損益?
沖減分錄是啥?
你們是什么會計i準(zhǔn)則呢
企業(yè)會計準(zhǔn)則
那就借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤