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老師好!我們是一家無運(yùn)輸工具的物流公司,我每個月是按收到多少票結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按我銷售多少結(jié)轉(zhuǎn)成本?

2024-02-27 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-27 20:17

您好,按銷售收入匹配的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本,因?yàn)槭菣?quán)責(zé)發(fā)生制

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快賬用戶9579 追問 2024-02-27 20:19

那我在賬上就看不出來我沒收到多少發(fā)票了怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-02-27 20:21

您好,摘要寫上暫估呀,財(cái)務(wù)做賬哪有不暫估的嘛,不可能所有發(fā)票當(dāng)月都來了

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快賬用戶9579 追問 2024-02-27 20:36

那我就暫估成本,然后暫估的成本不結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-02-27 20:42

您好,可以結(jié)轉(zhuǎn)的哦,匯繳前來發(fā)票的,把暫估分錄紅沖了,再按發(fā)票金額來做分錄

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快賬用戶9579 追問 2024-02-27 20:55

那我就是暫估的和實(shí)際開票的都一起結(jié)轉(zhuǎn)了到時(shí)候匯繳前再把暫估的紅沖了按實(shí)際成本票入賬?那季報(bào)應(yīng)納稅所得額不就不準(zhǔn)了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-27 20:58

您好,是的,這樣季度預(yù)繳才是準(zhǔn)的,咱不是權(quán)責(zé)發(fā)生制么,不管發(fā)票有沒有來的

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快賬用戶9579 追問 2024-02-27 21:55

那如果我成本票這個月收到了,我銷售收入的票是下個月收到的呢

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快賬用戶9579 追問 2024-02-27 21:56

銷售收入的票是下個月開的呢

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齊紅老師 解答 2024-02-27 22:02

您好,我們不管票呀,收入是啥時(shí)本要確認(rèn)了先確認(rèn)未開票收入,成本也是一樣,不管發(fā)票啥時(shí)來,提前來了我們掛往來

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您好,按銷售收入匹配的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本,因?yàn)槭菣?quán)責(zé)發(fā)生制
2024-02-27
您好 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 是按銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)
2022-05-17
你好,是的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄。成本按你確認(rèn)收入的貨物的實(shí)際成本來結(jié)轉(zhuǎn)的。
2021-11-21
是的 暫估本來就是可以不準(zhǔn)確,只要低于你的收入就行
2025-06-04
你好這個可以根據(jù)完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn),你按開發(fā)票話,借開發(fā)票收入/總收入=開發(fā)票對應(yīng)成本/總成本,這樣去暫估去結(jié)轉(zhuǎn)
2021-06-03
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