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老師 1月銷項稅額6萬 進項稅額5萬 當(dāng)月計提增值稅 借:應(yīng)交增值稅~銷項6萬 貸:應(yīng)交增值稅~進項5萬 應(yīng)交增值稅~未交增值稅1萬 繳納時: 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅1萬 貸:銀行存款1萬 老師 這樣做可以嗎

2024-02-27 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-27 15:08

你好 這樣做分錄可以的哈 沒錯的哈

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快賬用戶2424 追問 2024-02-27 15:10

每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 這樣年底就不用再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了吧

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齊紅老師 解答 2024-02-27 15:12

你好? 不需要的哈? 加油? 等你的好評哦

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你好 這樣做分錄可以的哈 沒錯的哈
2024-02-27
你好,你的會計分錄是對的
2024-10-31
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 13 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
沒錯,分錄就是這么做的
2021-07-23
您好,這個的話是沒錯的,最后就是這樣的
2024-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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