你好 這樣做分錄可以的哈 沒錯的哈
老師,6月銷項稅額10萬,月末,是不是還有做轉(zhuǎn)出銷項稅額,①借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 ② 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 7月繳納的時候 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 10萬 貸 銀行存款 10萬 是這樣嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額600萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額300萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅300萬 貸:銀行存款300萬 老師,我上邊寫的分錄對不對?
1月份計提增值稅:借:應(yīng)交稅費增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅4萬。 2月繳納1月增值稅,借:應(yīng)交增值稅—未交增值稅 5萬 貸:其他收益 1萬 , 銀行存款 4萬。二月已結(jié)賬,3月如何補提1月少計提的增值稅?不知道怎么辦了?求解答
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢?本月銷項10萬,進項8萬,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2萬, 次月實際繳納2萬時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬,貸銀行存款 2萬 這樣處理的話,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個月累計的。
這個月我們做了營業(yè)收入1千800多萬,銷項稅額是160多萬,進項稅額是40多萬,銷項稅額減去進項稅額以后的交120多萬的增值稅。企業(yè)用每個月預(yù)交的增值稅低掉了120萬,我是這么做這個會計分錄的,,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額160萬,貸;應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅160萬,借;應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅40萬,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額40萬,借;應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬,貸_應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_預(yù)交增值稅120萬 。這個會計分錄做的對不對。
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請問一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報稅的時候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個人去稅務(wù)局代開運輸費發(fā)票,這個是按勞務(wù)繳納個人所得稅嗎?
一個發(fā)票對應(yīng)三個入庫單,兩個入庫單有金額,一份入庫單沒有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當(dāng)時系統(tǒng)設(shè)置的打印出來 沒有金額。
這樣開發(fā)票可以嗎?只開項目蔬菜食堂用菜金額7萬可以嗎?
專項附加扣除,首套房2021年開始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個分錄怎么做呀
公司的車輛,購買新車時置換給了4s店,賬務(wù)和稅務(wù)要進行哪些處理?
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅(qū)動因素?什么時候考慮什么時候不考慮
每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 這樣年底就不用再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了吧
你好? 不需要的哈? 加油? 等你的好評哦