你好,小規(guī)模進項不可以抵扣,不用價稅分離
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務處理應該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉主營業(yè)務收入 貸應交稅費-減免稅費 結轉減免稅費 借應交稅費-減免稅費, 貸營業(yè)外收入 借應交稅費,減免稅費, 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應交稅費增值稅具體數(shù)據(jù)是多少啊?按3%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
老師請問一下,小規(guī)模開了10萬的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結轉成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免 結轉時 借:主營業(yè)務成本 還有什么?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務時 借:應收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 免征增值稅時 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的票面稅額是1%,我們做賬的時候主營業(yè)務收入和應交稅費還是按照價稅分離3%來做的分錄的嗎,下一步減免稅款就是借:應交稅費/減免稅款 貸:營業(yè)外收入/其他收入。我們取得發(fā)票的話,取得材料發(fā)票,借:庫存商品,應交稅費應交增值稅,1%還是3%,貸:銀行存款?
老師,您好,季度銷售30萬以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
年度企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報表的資產(chǎn)負債表中填入那個項目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會計一季度報稅時營業(yè)成本,管理費用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費用20160利潤-160,這個季度注銷時填寫財務報表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費應該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應補退稅那個金額
所得稅匯算清繳時,應補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的