你好,105000 納稅調(diào)整明細表扣除項目里面的。

鄒老師:小規(guī)模企業(yè) ,季度暫估成本,根據(jù)2011年34號文的第6條,暫估成本費用可以在所得稅季度預(yù)繳時稅前扣除,那么在做暫估成本時,是不是季度萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師, 你好。非營組織的基金會收到的捐贈款,在所得稅匯算清繳時,這部分金額是免稅的,那么成本那里要做剔除嗎?
老師,你好。在下面的條例中,《關(guān)于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函[2010]79號)第六條,企業(yè)取得的各項免稅收入所對應(yīng)的各項成本費用,除另有規(guī)定者外,可以在計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時扣除。說可以正常列支。那么捐贈收入對應(yīng)的成本與費用在企業(yè)所得稅匯算清繳中是否不需要調(diào)增呢?
請問老師,長期股權(quán)投資成本法下,收到的分紅,借 銀行存款 貸 投資收益,稅會沒有差異是什么意思?我理解會計上確認了投資收益,但是這部分分紅是免稅的,所以企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還是要放到免稅收入那里的對吧?
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
收到的捐贈款是不定向的,沒有寫用途,沒法區(qū)分這類捐贈款所產(chǎn)生的成本,請問如何辦呢?
你好,但是你支出這個對應(yīng)的成本金額知道嗎?
請問我應(yīng)填那個表呢?
105000這個表格里面打開扣除項目,如果沒有合適的,你選擇其他。
沒有明確的區(qū)分出來,請問這樣能不做扣除嗎?
這個不可以的,你這樣的話,你的收入沒有交稅,成本卻抵扣了。
若不能完全區(qū)分,能按比例扣減嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,請問關(guān)于這個內(nèi)容有相關(guān)的說明文件嗎?
文件里面的規(guī)定就是免稅對應(yīng)的成本費用不允許抵扣
請問是按怎樣的比例進行扣減呢?
文件里面的規(guī)定就是免稅對應(yīng)的成本費用不允許抵扣----老師, 請問是那個文件呢,有關(guān)的文號嗎?老板要證明文件
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》(國務(wù)院令第512號)第二十八條的規(guī)定,企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費用或者財產(chǎn),不得扣除或者計算對應(yīng)的折舊、攤銷扣除。
謝謝老師,請問若確實無法區(qū)別,我們是按捐贈收入占總收入的比例*成本得出的金額去做稅前扣除嗎?
可以的 可以這么做的