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老師,我23年的暫估,今年頭5月沖掉暫估未取得發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算我是23年匯算調(diào)增還是24年匯算調(diào)增啊

2024-02-26 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 16:37

你好,2023年匯算期繳納稅調(diào)增。

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快賬用戶1197 追問 2024-02-26 16:37

要是過了5月就得24年調(diào)增了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:38

你好,不可以的,需要修改灰算清交。

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:38

不可以的,需要修改、匯算清繳。

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快賬用戶1197 追問 2024-02-26 16:39

是不是先沖暫估再調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:39

你好,哪個在前都可以的,你過了五月份做賬務(wù)處理,然后匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增了,也沒有問題,可以啊。

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快賬用戶1197 追問 2024-02-26 16:41

意思是我只要23年匯算調(diào)增了,哪會沖了那一筆暫估都可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:43

是的對的,是這么做的

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快賬用戶1197 追問 2024-02-26 16:52

當(dāng)時暫估寫的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款(暫估),如果沖的話庫存商品不又成負(fù)數(shù)了嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 16:57

你好,那你是不是做了主營業(yè)務(wù)成本,如果是的話,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個也得紅沖呀。

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快賬用戶1197 追問 2024-02-26 17:00

當(dāng)時暫估完已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果紅沖庫存商品不成負(fù)數(shù)了嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 17:00

借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤做這個怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

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快賬用戶1197 追問 2024-02-26 17:01

因為寫的暫估來不了票了才暫估,我今年正確的賬務(wù)處理方法

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齊紅老師 解答 2024-02-26 17:01

借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤

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快賬用戶1197 追問 2024-02-26 17:05

好像這樣庫存商品沒有負(fù)數(shù)了,應(yīng)付賬款也沒有余額了,這個借庫存商品,貸利潤分配這一步不太明白什么意思

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齊紅老師 解答 2024-02-26 17:06

紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 還有哪里不明白?

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你好,2023年匯算期繳納稅調(diào)增。
2024-02-26
您好,把票貼在23年賬本里,匯算清繳增1W處理
2024-05-24
同學(xué),你好 不需要了
2024-06-29
你好 實際有業(yè)務(wù)的帳上不處理 虛增的需要紅沖
2025-04-08
對的,是的,就是這么做。
2024-05-31
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