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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 因為是預(yù)售 所以取得的進(jìn)項發(fā)票都記在待抵扣進(jìn)項稅額里了 22年有幾筆留底退稅 當(dāng)時分錄:借 銀行存款 貸 待抵扣進(jìn)項稅額 上午領(lǐng)導(dǎo)說讓把退稅調(diào)到進(jìn)項稅額里 那么調(diào)賬分錄:借 待抵扣進(jìn)項稅額(退稅金額負(fù)數(shù)) 貸 進(jìn)項稅額 (退稅金額正數(shù)) 是這樣嗎 老師

2024-02-26 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-26 15:34

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶7877 追問 2024-02-26 15:40

不好意思老師 進(jìn)項稅額 (應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額)是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 15:41

對的 是這樣做分錄的

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同學(xué)你好 對的 是這樣
2024-02-26
第一個對 第二個不對 進(jìn)項和銷項要分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-27
同學(xué)您好!分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額
2023-04-26
你好!你們待抵扣的之前沒有認(rèn)證吧,預(yù)售沒有預(yù)交稅金嗎?
2023-04-26
你好,?分錄第二步,是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理??
2023-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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