你好,小規(guī)模有這個(gè)政策的
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超 過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元的)免征增值稅 2、針對(duì)小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財(cái)稅2016年12號(hào)] 按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加。地方教育附加、水利建設(shè)基金 老師這兩個(gè)政策有什么區(qū)別呢
按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。那么,免兩項(xiàng)教育附加會(huì)計(jì)應(yīng)如何處理呢?
老師 按月納稅的月銷售額不超過10萬元,以及按季度納稅的季度銷售額不超過30萬元的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金。 月銷售額是含稅還是不含稅的呢?
你好老師3個(gè)問題, 月納稅銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 1、 這個(gè)納稅義務(wù)人是包含小規(guī)模和一般納稅人對(duì)嗎? 2、 如果3月份銷售額沒有超過10萬 ,1-3月份季度超過30萬了 ,那三月份交不交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加? 3、這個(gè)優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時(shí)候?
@董老師,請(qǐng)問在線嗎
老師好,我們購(gòu)買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡栴}所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤(rùn)率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思啊?
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你用這個(gè)這個(gè)政策做過小規(guī)模商業(yè)企業(yè)的賬嗎
做過一般納稅人,小規(guī)模我都做過,不需要繳納的,不用做。你做了的話,紅沖就行,或者是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
怎么紅沖啊分錄怎么寫 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入分錄怎么寫
借應(yīng)交稅費(fèi),地方教育教育附加、 借稅金及附加負(fù)數(shù)。 還有一種做法,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入。
紅沖的申報(bào)怎么做
你好,不需要修改申報(bào)表呀,申報(bào)的收選擇減免性質(zhì)減免了就行。
紅沖要選擇減免性質(zhì)減免什么意思啊能發(fā)個(gè)圖片看下嗎
申報(bào)表,在這里面選擇減免性質(zhì)
假如我上個(gè)月交了教育費(fèi)附加 稅都交了這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不用交 紅沖后怎么把上個(gè)月的稅在申報(bào)時(shí)扣回來啊
你的是上個(gè)月不用交是這樣 我要把上上個(gè)月的扣回來 申報(bào)怎么填啊
你好,去更正申報(bào)之前的,你是之前的申報(bào)表錯(cuò)了嗎?你是沒有選擇減免性質(zhì)嗎?如果是去選擇就是了, 看到我選擇的那個(gè)位置了嗎?地方教育和教育附加對(duì)應(yīng)的你找二零一六十二號(hào)文件,沒有的話就選擇最后一個(gè)其他。
怎么更正申報(bào)能發(fā)個(gè)圖片看下嗎
不好意思,我這邊沒有更正的圖片。電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或是作廢申報(bào)。
可以作廢更正以前3個(gè)月份的的申報(bào)
可以的,可以這么做的。
二零一六十二號(hào)文件 哪個(gè)你能把全稱發(fā)給我嗎
照片里的全稱
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅〔2016〕12號(hào)) 第一條規(guī)定,按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。
教育費(fèi)附加選擇:0061042802《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》財(cái)稅〔2016〕12號(hào)第一條 地方教育附加選擇:0099042802《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》財(cái)稅〔2016〕12號(hào)第一條第(一)款