你好,能給你們開(kāi)發(fā)票就按勞務(wù)費(fèi)
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開(kāi)始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
我是按課時(shí)算的一個(gè)老師,我上個(gè)月一共才得980元然后他說(shuō)要暫時(shí)扣稅但是明年三月到六月會(huì)退還,他的原話是這樣: 老師您好,工資發(fā)放情況告知,咱們的課時(shí)費(fèi)按照國(guó)家稅務(wù)要求正常報(bào)稅,然后直接打到銀行卡里面。課時(shí)費(fèi)超過(guò)800的部分會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅,但是也不用擔(dān)心,只要年收入不超過(guò)12W,第二年的3月-6月匯算清繳可以把繳的稅退回來(lái)。不超過(guò)800的不用擔(dān)心,勞務(wù)工資800元以下不扣稅。 請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎,如果是這樣那我怎么計(jì)算我被扣去的稅是多少錢(qián)
老師,我想咨詢一下單位是教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),聘請(qǐng)高校的老師來(lái)授課,但是課酬申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅太高,對(duì)方不愿意,去稅局網(wǎng)上代開(kāi)發(fā)票:非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi),系統(tǒng)也是顯示個(gè)稅屬于勞務(wù)報(bào)酬。如果換另一種形式開(kāi)票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費(fèi),系統(tǒng)就顯示個(gè)稅按1.3%經(jīng)營(yíng)所得繳稅,不是按勞務(wù)20%交個(gè)稅,那代開(kāi)發(fā)票:其他生活服務(wù)*教育服務(wù)費(fèi)可以嗎?如下圖所示:
老師我想咨詢下 那種兼職來(lái)授課培訓(xùn)的專家,平常是結(jié)清的,但是年底才給會(huì)計(jì)做賬。這種的個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬?12月一次性報(bào)?
老師,我想問(wèn)下,去年有個(gè)員工個(gè)稅申報(bào)了,但是工資五月底前沒(méi)發(fā)放,這部分工資年底結(jié)賬沒(méi)計(jì)提費(fèi)用,匯算清繳職工薪酬那調(diào)出來(lái)了這部分金額,那是不是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表要手動(dòng)加上這部分工資金額才行,還是只調(diào)整匯算清繳,但是財(cái)務(wù)報(bào)表就是按照沒(méi)計(jì)提這部分工資的金額填寫(xiě)呢
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有一項(xiàng)信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開(kāi)視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬(wàn)元,開(kāi)票450萬(wàn)元,稅務(wù)局需要提供合同,當(dāng)時(shí)也忘了了合同簽訂少了,公司在補(bǔ)簽合同,還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師指導(dǎo)一下
老師一個(gè)自然人注冊(cè)了一個(gè)公司A,和一個(gè)個(gè)體戶B,分開(kāi)報(bào)稅,都是餐飲業(yè)務(wù),注冊(cè)地大地址一樣,房間號(hào)不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社?;鶖?shù),如何計(jì)算社保?請(qǐng)?jiān)敿?xì)為我列出,謝謝老師,因?yàn)槲沂莻€(gè)新手。
車(chē)票報(bào)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,稅收編碼和名稱叫什么?
老師好,1月支付了100萬(wàn)房租,期間沒(méi)有攤銷(xiāo),到12月一次性攤銷(xiāo),次年匯算清繳在把這100萬(wàn)納稅調(diào)增 這么處理 有沒(méi)有問(wèn)題
股東分紅交個(gè)稅,打開(kāi)自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來(lái)上的越來(lái)越多,需要特別處理嗎?
沒(méi)開(kāi)發(fā)票
那不如每月實(shí)際發(fā)生時(shí)按工資薪金usode申報(bào)
但是她是年底一次性給的
不要緊,平日計(jì)提申報(bào),年后一次性發(fā)放就平了
那我就是去把12月的更正一下 都放在12月報(bào)
那不需要繳納個(gè)人所得稅嗎?也可以的餓,平日里零申報(bào)
我也才接手三個(gè)月 以前零申報(bào)也沒(méi)報(bào)的 造工資單沒(méi)給會(huì)計(jì) 年底了才一次性給,我都不知道要不要報(bào) 今年我是讓他們每個(gè)月給我
一次申報(bào)可能會(huì)繳納個(gè)人所得稅
稅是公司會(huì)承擔(dān);勞務(wù)報(bào)酬的話是對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票 才需要報(bào)稅的嗎
是的,勞務(wù)必須有發(fā)票才可以代扣代繳,稅前扣除