是的,就是看本年的應(yīng)納稅額合計(jì)
你好老師 請(qǐng)問我看去年的報(bào)表 看他去年一年繳納的增值稅是看24行 應(yīng)繳納稅額合計(jì)嗎
老師好,看企業(yè)去年交了多少增值稅,看申報(bào)表哪一行,19行應(yīng)納稅額,,27行本期已繳稅款,24行應(yīng)納稅合計(jì)分別都是什么意思,有什么關(guān)系呢
老師你好,我想看2023年一共交了多少增值稅應(yīng)該是在增值稅報(bào)表里面哪個(gè)項(xiàng)看,是“應(yīng)納稅額合計(jì)”嗎
老師,我在填高新企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,請(qǐng)問應(yīng)交增值稅這個(gè)金額從哪里看,2023年一整年的,
老師好,想請(qǐng)教一下,要查看每個(gè)稅負(fù)是多少,是不是看增值稅納稅申報(bào)表,把應(yīng)納稅額合計(jì)/本年度銷售額,對(duì)嗎
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
應(yīng)納稅額合計(jì)和實(shí)際交增值稅是一樣嗎老師,是不是不一樣,我怎么看23年實(shí)際繳的
看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方
里面啥也沒有
要看當(dāng)年的借方累計(jì)發(fā)票生額,那個(gè)是交稅的
就是您說的這個(gè)科目我從財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)進(jìn)去是空白的,可能我們會(huì)計(jì)沒開這個(gè)科目有沒有可能?
那么你就要查銀行存款,看摘要是交稅的記錄
那如果看銀行的話,22年12月的增值稅是在23年1月交的,23年12月的增值稅是在24年1月交的,這兩個(gè)應(yīng)該哪個(gè)算到23年哪個(gè)不能算到23年
看實(shí)際交的月份,23.1月的就是屬于交的23年的
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。