你好,根據(jù)財(cái)政部的回復(fù),在年末可不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)稅款 如果公司的記賬習(xí)慣是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),也可以做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級科目銷項(xiàng)稅余額123500,進(jìn)項(xiàng)稅余額153000,進(jìn)項(xiàng)大于項(xiàng)目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
增值稅年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)如何結(jié)轉(zhuǎn)留存。資產(chǎn)負(fù)債表如何處理增值稅留存
請問進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 月末年末要不要做賬???是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)三級科目,還是轉(zhuǎn)到未交增值稅二級科目?。?/p>
月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
年末12月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,需要如何做分錄,其他的應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,更正申報(bào)并交了稅款,會不會有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會,有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開始,不懂就問,麻煩解答疑惑?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方紅字,代表什么?
老師稅費(fèi)是不含稅價(jià)??0.13 為什么別人給我們按的是不含稅價(jià)?0.97
老師,接受租賃方開具的發(fā)票稅率有誤。換票時(shí)間有規(guī)定不?稅法有沒有規(guī)定錯(cuò)誤發(fā)票必須幾年內(nèi)換開?這種自己發(fā)現(xiàn)和稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有區(qū)別不?稅務(wù)提出以前年度的執(zhí)行尺度會要求未補(bǔ)開的不能稅前扣除并加收滯納金不?還是換開即可?
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時(shí)候
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月有部分銷售收入發(fā)票需要在7月補(bǔ)開,我是先補(bǔ)開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票過后再轉(zhuǎn)一般納稅人嗎
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請問老師,這2000元是從檢測費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師