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老師,2023年的工會經(jīng)費在2024年支付的,分錄怎么做?

2024-02-24 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-24 20:41

你好!補計提!計入以前年度損益調(diào)整。匯算清繳的時候別忘記填報。

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快賬用戶8511 追問 2024-02-24 20:44

哦,比如2023年的工資150萬,工會經(jīng)費計提多少?

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齊紅老師 解答 2024-02-24 20:46

你好,工會經(jīng)費通常是工資的2%。

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快賬用戶8511 追問 2024-02-24 20:48

交是根據(jù)工資總額的2%x20%的,計提根據(jù)工資總額的2%?

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齊紅老師 解答 2024-02-24 20:50

你好,那就按實際繳納金額計提。

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快賬用戶8511 追問 2024-02-24 20:52

計提時貸方做什么科目?

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齊紅老師 解答 2024-02-24 20:56

你好! 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款

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你好!補計提!計入以前年度損益調(diào)整。匯算清繳的時候別忘記填報。
2024-02-24
你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-04-09
是返還單位的部分還是。
2024-04-17
你好 之前(23年的時候)需要按月計提,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 現(xiàn)在支付的時候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款 等科目?
2024-03-21
您好,這個的話 是 借 以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費? 貸 應(yīng)收賬款,這個
2024-10-07
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