你好? ?是對方欠你們貨款的嗎? 用房子給你們是嘛
早上好老師!我遇到一點兒問題,自己轉(zhuǎn)不過來彎兒了,請教老師一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,欠A商砼款126萬,公司用2套房抵賬100萬,A的朋友在我們公司購買1套房66萬,66萬A代替他朋友付款(應(yīng)該是A欠他朋友錢,以房款抵債),我們沒收到A的錢,但是要給他朋友開具認(rèn)購書和收據(jù),A還讓我們把他那兩套房的認(rèn)購書也簽了,而且最后這3套房都是按揭貸款方式購買,這個 賬務(wù)都怎么處理哇 ?收據(jù)和認(rèn)購書都怎么開哇?懵圈了[流淚]
老師,我們建獼猴桃基地。包給人家25萬,。開始打款第一筆我是借在建工程25,貸銀行10,貸應(yīng)付賬款15,,。。。。后面每次對方買材料人家開的發(fā)票給他們。,我們按照發(fā)票金額又給他打過去。。我這邊借方直接應(yīng)付賬款,貸銀行。可以不????
老師,我們是建筑公司,甲方A給了我們一套工抵房,我們又把房子給了掛靠我們的掛靠方小陳,在這之前,A已經(jīng)付給我們工程款了,過年又抵給了一套房子,但是抵給我們的房子是另外一家開發(fā)商B的房子,現(xiàn)在B讓我把錢轉(zhuǎn)給他們公司,我怎么做賬呢?掛靠方小陳已經(jīng)把成本發(fā)票給我了,這些發(fā)票是很多供應(yīng)商提供的發(fā)票,我們賬上根本沒有欠小陳的錢,這樣怎么做賬呢
老師,我們是裝修公司,已經(jīng)開票給甲方(房地產(chǎn)企業(yè)),房地產(chǎn)爆雷后, 1、甲方以所欠的工程款抵商品房給企業(yè)(如何做賬),只是簽收了工抵房協(xié)議,沒有過戶到公司名下。 2、工抵房的商品房找到買家,出售后,款項到甲方帳上。我們?nèi)绾巫鲑~。
請問老師,工地以房抵欠貨賬款,我該怎么寫分錄:之前一直貸的是應(yīng)收賬款,房子直接過戶給了買家,工地88W抵給我們,買家付給我們66萬買走了
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
是的,中間22萬價差該記什么科目呢?
說錯了,之前一直借的是應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入
你好? 差價其實嚴(yán)格說是營業(yè)外支出的
好的謝謝老師
加油 等你的好評哦