可以用這個(gè)科目來(lái)核算增值稅
老師我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模,我應(yīng)交稅費(fèi)科目做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模增值稅對(duì)不對(duì)?
老師,小規(guī)模納稅人,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是不用設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模做賬,是不需要用應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目吧,直接就是應(yīng)交增值稅—(小規(guī)模納稅人專用)這個(gè)科目就可以吧,不需要轉(zhuǎn)出吧?
老師,小規(guī)模是不是不會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目
老師,小規(guī)模納稅人也會(huì)涉及應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目嗎
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無(wú)租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒(méi)有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒(méi)有列明主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開(kāi)票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營(yíng)業(yè)收入,是以開(kāi)票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)
我司采購(gòu)的米糠粕發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的普票,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
表示未交的嘛
老師,我看這個(gè)利潤(rùn)表為啥沒(méi)有交所得稅?
是的,表示未交
沒(méi)有計(jì)提所得稅,就不會(huì)有
那他這個(gè)怎么申報(bào)成功的。。。
沒(méi)有盈利是不用交企業(yè)所得稅
暫估法人企業(yè)所得服務(wù)費(fèi),后面提供不了發(fā)票,直接納稅調(diào)增嘛
是的,匯算時(shí)直接調(diào)增
填寫哪一欄哦,老師,報(bào)完匯算清繳在申報(bào)財(cái)報(bào)嘛,還是都可以的
報(bào)匯算清繳在申報(bào)。