你好,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 即可
老師我想問一下,我們是小規(guī)模,我應(yīng)交稅費(fèi)科目做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模增值稅對不對?
你好,老師,我想咨詢下,我們小規(guī)模企業(yè),一直用應(yīng)交增值稅三級科目應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交增值稅-減免稅額,說小規(guī)模不可以設(shè)置三級科目,那我們一直都設(shè)了三級科目,可以嗎
我想問下小規(guī)模的增值稅用不用結(jié)轉(zhuǎn)道應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人。用友T+做賬,目前應(yīng)交稅費(fèi)科目下二級科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅選擇不了,必須選擇到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級科目。但是我們是小規(guī)模,不需要區(qū)分進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)。怎么記?
請問老師,小規(guī)模增值稅的科目,是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅嗎? 還是說只設(shè)置二級科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
老師您好,我想問一下,農(nóng)機(jī)企業(yè)拉拖拉機(jī)的運(yùn)費(fèi)我做什么科目
我賣a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻(xiàn)毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻(xiàn)毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請問老師 我要是賣a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書法資料 收入是500貢獻(xiàn)毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書法資料800)÷(書法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻(xiàn)毛利百分比 我是把4個(gè)資料合起來算還是把4個(gè)資料分開算呢(2個(gè)一組算)
支付超市購物卡怎么做會(huì)計(jì)科目
補(bǔ)充醫(yī)療,補(bǔ)充養(yǎng)老,不超過工資5%,這個(gè)是指不超過個(gè)人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購買一些辦公用品的發(fā)票,商家開了兩回發(fā)票,我只購買了一回,我入賬也入了一次,多出來的那張發(fā)票是讓對方紅沖還是怎么操作
老師請問,公司5月份計(jì)提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財(cái)報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 期末 -起初 不等于利潤表里的凈利潤本年累計(jì)數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒有填寫不征稅收入的附表,還是在支出的時(shí)候轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,然后它對應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個(gè)總收入么?
2025,6月3號入職,因?yàn)?號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
老師,新公司開基本戶,銀行會(huì)上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
我在億企贏做賬,里面設(shè)不了應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅,里面就設(shè)了我上面的那個(gè)科目
你好,那也是可以的