你好,是軟件識(shí)別不了? 收入在借方發(fā)生額導(dǎo)致的??
老師,您好,我想問(wèn)一下,我把稅調(diào)了一下,然后利潤(rùn)表上的本年累計(jì)凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤(rùn)相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤(rùn),現(xiàn)在怎么弄呢?
老師,我沖去年多計(jì)提的稅金做了個(gè)調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初,不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn),我怎么處理啊
我去年12月在計(jì)提了工資并發(fā)放后發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并發(fā)放了0.08元,在今年做賬時(shí)直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)科目,所以現(xiàn)在導(dǎo)致2022年第一季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等,應(yīng)該怎么處理
我去年12月在計(jì)提了工資并發(fā)放后發(fā)現(xiàn)多計(jì)提并發(fā)放了0.08元,在今年年初做賬時(shí)直接調(diào)整了未分配利潤(rùn)科目,所以現(xiàn)在導(dǎo)致2022年第一季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等,應(yīng)該怎么處理
老師上午好,請(qǐng)問(wèn)21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都審核通過(guò)了,到了21年3月份利潤(rùn)表審核通過(guò)了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過(guò),提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來(lái)哪里不對(duì)了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是的老師
你好,那你可以改成把收入計(jì)入貸方負(fù)數(shù)?
主要是2022年的賬了,是要反結(jié)賬的嗎?
你好,是的,是要反結(jié)賬,然后去更正?
那之前的申報(bào)表全都要更正申報(bào),還是在匯算清繳調(diào)整
你好,之前的申報(bào)表,是全都要更正申報(bào)
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。