新年好,一般戶是需要去稅局做銀行賬戶信息備案的。 如果不增加,是會對納稅信用等級扣分的
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開始,每個(gè)月15號之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過納稅號跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
你好!老師,我剛聽了個(gè)體的專題課,現(xiàn)在有幾個(gè)問題不明白,想請教一下1.個(gè)體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個(gè)體戶什么都沒有會怎么樣?2.個(gè)體戶和小規(guī)模都不存在進(jìn)項(xiàng)一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個(gè)體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務(wù)局辦理自開,這個(gè)是有行業(yè)要求?4.個(gè)體戶如果開具的增票超過免稅了,申報(bào)增值稅是自己去稅務(wù)局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報(bào)?
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請教老師該怎么辦?
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時(shí)8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進(jìn)行退稅,在電子稅務(wù)局上進(jìn)行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請?jiān)谇闆r說明中清晰地說明稅費(fèi)為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時(shí)是從個(gè)人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個(gè)人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時(shí)我也是明確填寫了退回賬戶是個(gè)人的,如果說需要寫清楚這筆稅費(fèi)不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報(bào)增值稅,會有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項(xiàng)到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項(xiàng)到賬就是確認(rèn)收入,什么時(shí)候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
可以在電子稅務(wù)增加嗎?還是說必須要去稅務(wù)局增加
你好,我這邊銀行賬戶信息備案,是需要去稅局大廳才可以辦理的
那需要帶哪些資料啊
你好,我這邊是營業(yè)執(zhí)照,公章,身份證,銀行 開戶資料