您好,這個是需要現場盡職調查后出庫籌劃方案
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務在系統(tǒng)做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
請問我司購買了美團卡和天虹卡送客戶,那是入什么費用可以不用交稅?。浚犂蠋煹恼n說:1、價格折扣向個人銷售或提供服務,2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務同時給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個人簽名就可以?我們入賬時寫什么費用呢?業(yè)務招待費?
老師,公司是做平臺服務的,服務于B端的同時會將消費補貼卡贈送給C端客戶,補貼卡可購買公司的商品,請問整個業(yè)務流程如何賬務處理呢?補貼卡屬于視同銷售嗎?以及如何稅務籌劃呢?
小規(guī)模納稅人納稅人財務報表什么時候申報,一般納稅人財務報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費,社保費,服務費,水電費行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產生逾期申報,還會產生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內銷售收入是記入這筆出售舊設備的,。現在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設備的也沒有記入?,F收到稅務局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調增交稅,25年通知調整報表,賬本如何調整,是記錄25年賬里嗎?如果調23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務年報報表不一致了
24年1月報關,但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
那您公司成立的目的就是給B提供稅務安排
不是啊 為了賺錢啊 B端是我們的合作伙伴
給C贈送的部分是B已經付款給你們公司?
金額不完全對等的 我們送出的補貼瘌金額肯定大于收取B的服務費的
B給的部分就正常開票即可,未給的部分就視同銷售,但是沒收款就贈送的原因?為了吸引客戶?
對的 為了給B端獲客
視同銷售補貼卡如何賬務處理呢?后期客戶再拿著卡來買東西呢?這個過程涉及稅務籌劃嗎?
所以這個公司目的就是給B提供稅務安排
借營業(yè)外支出,貸庫存商品,應交稅費應交增值稅
為什么?您能詳細說說嗎
為了給B端獲客,相當于給B提供服務,并且不收費
收費啊!收取B端服務費!
金額不完全對等的 我們送出的補貼瘌金額肯定大于收取B的服務費的 這不是賠錢?