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老師你好,麻煩幫我看一下,這個計提與發(fā)放有沒有問題

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2024-02-22 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-22 21:41

您好,分錄是有問題的

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快賬用戶5703 追問 2024-02-22 21:49

哪些問題?怎么修改?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 21:52

分開寫。計提工資,借成本費用,貸應付職工薪酬工資 個人社保公積金,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款 公司社保公積金,借成本費用,貸應付職工薪酬社保公積金

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您好,分錄是有問題的
2024-02-22
您好,分錄非常好,一看就是個有經(jīng)驗的財務
2024-02-26
同學你好, 一、計提增值稅的賬務處理: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)21萬元 貸:應交稅費-未交增值稅 21萬元 二、計提增值稅的賬務處理: 繳納增值稅的分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 21萬元 貸:銀行存款 20萬元 其他收益 1萬元 所以你填寫的會計分錄是正確的
2020-11-17
30欄應該填寫和25藍一樣的數(shù)據(jù),自己填寫進去。
2021-12-02
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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