同學(xué)你好!交接回來的財務(wù)諸表上 怎么顯示的,你就怎么 錄入期初數(shù)據(jù),保持各月的數(shù)據(jù)一致性。 如果,你發(fā)現(xiàn)錯了,那么,期初數(shù)據(jù)錄好后,在當(dāng)月再做新的憑證進(jìn)行調(diào)整
請問下:我們中途建立新賬,錄入期初數(shù)量怎么錄 比如:我建立7月的新賬,6月的期末余額就是7月期初數(shù)據(jù)嘛。那么本年累計發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入不
老師,我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢,我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
你好,這個是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師你好,我們之前是代賬公司做的賬,2021年的有審計出的報表,現(xiàn)在想把賬拿回來自己做,領(lǐng)導(dǎo)希望我把2022年的賬重新做一遍,那初始數(shù)據(jù)是按審計調(diào)整的報表錄入還是以2021年代賬公司的期末科目余額表錄入呢?
請問代賬將我們的期末應(yīng)收賬款的余額計入貸方,而且是正數(shù)的;現(xiàn)在我們要把賬拿回來重新錄入期初數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么錄入呢?
老師你好,小規(guī)模公司買個小汽車,租出去,經(jīng)營范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會計準(zhǔn)則補(bǔ)計提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整時,不用改2024年報表,假如是企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報表,問題是這兩個科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤中,為什么小企業(yè)會計用的科目是影響當(dāng)時未分配利潤,而會計準(zhǔn)則用的就算是影響
老師法人可以兼財務(wù)嗎?
有沒有老師開過pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應(yīng)該選什么???只找到了pcb板的
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務(wù),想問開小額的有沒有什么影響
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動?
請問一個人工他在A公司每個月領(lǐng)¥5000在A公司繳納社保,同時他又在B公司兼職,每個月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?
我?guī)蛣e人修理排水溝,材料+人工6500元,稅局代開要怎么開,才可以不用繳納20%的個人所的稅
老師,我公司有自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人,請問可以開免稅發(fā)票嗎
可是錄入期初數(shù)據(jù)時應(yīng)收賬款資產(chǎn)類科目只能錄在借方,錄不到貸方,怎么錄呢?
同學(xué)你好,早上好。因為堵車 才到公司。 讓你久等了。 財務(wù)軟件系統(tǒng)后臺設(shè)置 也不能改?! 如果也不能改,錄入在 應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù) 也不行嗎?!