車間的房租費是計入制造費用。 辦公樓的租金計入管理費用。辦公費。
老師您好,請問我們學(xué)校房屋租金應(yīng)該怎么分攤?一共租入面積為5214.61平方米,分兩棟樓,一棟是教師辦公室和學(xué)生教室,還有衛(wèi)生間。另一棟是學(xué)生食堂和教室,辦公室,衛(wèi)生間,還有宿舍。合同上只有總出租面積,我想知道該怎么把它們分別分攤到管理費用,教學(xué)成本和食堂成本當中。
老師我們公司是辦公室和廠房都是經(jīng)營租賃來的,一個月租金26667元,其中辦公室有2間,其他是廠房,我房租是一次性支付了5年的,現(xiàn)在每月攤銷,要怎么分攤,是管理費用一部分,生產(chǎn)成本一部分嗎?
江南公司生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,都是單步理生產(chǎn),采用品種法計算產(chǎn)品成本,該公司設(shè)一個基本生產(chǎn)車間和供水、運輸兩個轉(zhuǎn)助生產(chǎn)車間。輔助生產(chǎn)車同的制造費用通過制造費用”科目核算,“基本生產(chǎn)成本”和“輔助生產(chǎn)成本”明細賬的成本項目均設(shè)有“直接資料和動力”成本項目。請根據(jù)公司6月份的有關(guān)資料編制會計分錄。(1)各項貨幣支出,根據(jù)6月份付款憑證匯總的各項貨幣支出(假定均用銀行存款支付)為:基本生產(chǎn)車間:辦公費8200元,勞動保護費3000元,其他費用4460元。供水車間:辦公費4200元,勞動保護費1500元,其他費用2800元運輸車間:辦公費3600元,勞動保護費1200元,其他費用2200元(2)職工薪酬費用?;旧a(chǎn)車間:甲、乙兩種產(chǎn)品生產(chǎn)工人薪酬費用123000元(按生產(chǎn)工時比例分配,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時4000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時2150小時),管理人員薪酬費用18000元。供水車間:生產(chǎn)工人薪酬費用35000元,管理人員薪酬費用9000元。運輸車間:生產(chǎn)工人薪酬費用36000元,管理人員薪酬費用12000元(3)固定資產(chǎn)折舊?;旧a(chǎn)車間:18000元,供水車間:8200元,運輸車間
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本的內(nèi)容包括哪些呢,我這邊做了一個月的賬,制造費用的內(nèi)容有生產(chǎn)車間社保,公積金,辦公樓房租,水電費,生產(chǎn)車間的辦公費,生產(chǎn)車間社保,還有生產(chǎn)車間工資計提的制造費用,這些都最后算合計數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
老師:支付的生產(chǎn)車間房租和辦公樓租金該怎么做賬?算澀會給你產(chǎn)成本還是管理費用
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的銷售收入怎么計算
老師,公司報銷沒有發(fā)票或者發(fā)票不合格的應(yīng)該怎么處理呢?
老師,合伙企業(yè)對外有投資兩個公司,但還沒有實繳注冊資本,但現(xiàn)在合伙企業(yè)準備注銷。怎么走正規(guī)注銷流程?PS:合伙企業(yè)有20個合伙人
一、廢舊菌棒有自己用過的有收購的,直接賣給發(fā)電廠 二、廢舊菌棒有自己產(chǎn)的有收購的,打碎后,用于自己發(fā)菌棚 這兩種都問一下是否免稅
老師好,公司前期財務(wù)管的一團糟,對采購壓根沒限價要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強推制度肯定會很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢,該問題旨在聽取多位老師意見及建議,請勿重復(fù)接單。
請問企業(yè)登錄電子稅務(wù)的手機號不知道用那個人注冊的,可以用法人的手機號直接找回用戶名嗎?
請問我們企業(yè)所得稅匯算清繳快到300萬了,有什么好的解決辦法嗎
老師,公司沒有自己的汽車,也沒有租車,負責(zé)人開自己的車出差,可以報銷油費么
購買土地,對方給開具增值稅專用發(fā)票嗎
老師,計入待認證進項稅額的,發(fā)票認證后很多張發(fā)票的金額可以匯總到一條分錄嗎
那車間的裝修鋪設(shè)線路都是制造費用對嗎?辦公樓的裝修也是管理費用?
我已經(jīng)付出的這筆款該怎么做分錄?謝謝老師
是不是先記到預(yù)付賬款,等每個月做分攤再計入制造費用和管理費用
借長期待攤費用貸銀行。 借制造費用,管理費用,貸銀行存款。
車間的就計入制造費用,然后辦公樓的計入管理費用。
我是剛進入這家公司,之前他們沒有會計,也不記賬,公司賬戶和老板賬戶是任意轉(zhuǎn)的,沒辦法補了。他們的錢兩個月前已經(jīng)付過了,我在往erp上錄期初數(shù)據(jù),這筆錢放到哪個科目下?是預(yù)付款嗎
業(yè)務(wù)沒發(fā)生提前付款計入預(yù)付賬款。然后業(yè)務(wù)發(fā)生的時候金額比較大就轉(zhuǎn)到長期待攤費用。
租金都是付的一年的
提前付一年的租金計入預(yù)付賬款,然后按月攤銷到制造費用或者辦公費就行了。