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老師,12月收到一張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,不含稅金額10萬(wàn),已抵扣,1月份沖紅又重新開(kāi)不含稅9萬(wàn), 我在12月已做了入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本,1月份改怎么正確的分錄怎么做?

2024-02-22 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 10:25

先把原來(lái)的分錄紅沖,然后再按照開(kāi)發(fā)票的入賬就可以。 你要補(bǔ)交所得稅的,因?yàn)槟阍瓉?lái)成本計(jì)的多,現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票少。

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快賬用戶4125 追問(wèn) 2024-02-22 10:32

怎么入帳的怎么紅沖就行是嗎,不是跨年了嗎,需要涉及以前年度損益科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-22 10:34

開(kāi)紅字發(fā)票的業(yè)務(wù)是紅沖當(dāng)期收入就可以。

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先把原來(lái)的分錄紅沖,然后再按照開(kāi)發(fā)票的入賬就可以。 你要補(bǔ)交所得稅的,因?yàn)槟阍瓉?lái)成本計(jì)的多,現(xiàn)在回來(lái)發(fā)票少。
2024-02-22
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬(wàn)做負(fù)數(shù)收入,重新開(kāi)的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
先紅沖原來(lái)的銷(xiāo)售分錄,然后按正確的金額做銷(xiāo)售分錄即可
2022-04-06
三種做法分析如下: 做法一:最合規(guī),稅務(wù)認(rèn)可,但老板要補(bǔ)稅不愿接受。 做法二:與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,稅務(wù)可能質(zhì)疑,有調(diào)利潤(rùn)、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認(rèn)合規(guī),暫估成本若有依據(jù),稅務(wù)較可能認(rèn)可,相對(duì)更優(yōu)
2025-02-21
?你好;? ? ? 你之前2月開(kāi)票出去的分錄怎么做的? ?
2022-07-07
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