是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)填寫的
工商年檢里的資產(chǎn)收入是和匯算清繳的數(shù)據(jù)一樣填報(bào),還是匯算清繳前的數(shù)據(jù)填報(bào)
老師,之前沒(méi)匯算清繳之前就把工商年報(bào)報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳完了是不是工商年報(bào)上的數(shù)據(jù)要改
老師,你好 匯算清繳A100000表的數(shù)據(jù)是填2022年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)嗎?之前沒(méi)填過(guò),謝謝
年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是匯算清繳之后的數(shù)據(jù)呀?還是說(shuō)是按第四季度的數(shù)據(jù)填?
老師匯算清繳時(shí)候,年報(bào)數(shù)據(jù)是填賬上的數(shù)據(jù),還是填匯算清繳變動(dòng)后的數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分甲供工程和清包工的區(qū)別?
免稅合并,產(chǎn)生的商譽(yù)的初始計(jì)量會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)吧,他只是不能產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債,對(duì)不對(duì)
老師您好,一般借款的費(fèi)用化和資本化利息怎么算?費(fèi)用化要算時(shí)間權(quán)重嗎
中級(jí)財(cái)管舊設(shè)備那個(gè)是第幾章來(lái)著??
法人自己的車,讓保險(xiǎn)公司把發(fā)票開(kāi)給公司合法嗎
老師,集團(tuán)公司的賬好做嗎?
老師您好,我們公司投標(biāo)需要200萬(wàn)的居間費(fèi),這個(gè)怎么操作呢?
動(dòng)產(chǎn)抵押設(shè)立時(shí)間不是看合同生效時(shí)間么?那為什么同一動(dòng)產(chǎn)上數(shù)種擔(dān)保物權(quán)并存時(shí)抵押權(quán)要看啥時(shí)候登記呀?
老師,公司員工出差,給員工的餐費(fèi)補(bǔ)助,差旅費(fèi)補(bǔ)助等都是沒(méi)有發(fā)票的,可以直接用自制差旅費(fèi)報(bào)銷單入賬嗎?需要計(jì)入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
這個(gè)問(wèn)題答案里面他說(shuō)銷項(xiàng)稅只有一和三,那請(qǐng)問(wèn)第七項(xiàng)那個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)不屬于銷項(xiàng)稅嗎?為什么
因?yàn)閰R算清繳有調(diào)整,那工商年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就和稅務(wù)年報(bào)的數(shù)據(jù)不一致了?
調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整 賬上不動(dòng)的 所以不涉及
所得稅變了,凈利潤(rùn)、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額不都跟著變了嗎?
所得稅你得提前計(jì)提出來(lái) 你要是沒(méi)計(jì)提的話 就按照繳納的填
匯算清繳的所得稅是提前計(jì)提出來(lái)的嗎?不是匯算水表繳的時(shí)候才出來(lái)的嗎?
一般不都是次年5月底之前才匯算清繳嗎?
你得提前判斷哪些 需要調(diào)增的? 然后提前算出交多少 然后再計(jì)提
如果計(jì)提的和最后匯算清繳的不一致,怎么處理?
那就按照實(shí)際繳納的來(lái)填寫
那賬上怎么弄???比如原來(lái)計(jì)提所得稅100,匯算的時(shí)候200
補(bǔ)提? 借以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)交稅費(fèi)? 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 貸以前年度損益調(diào)整??
我是小準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅就成了
我大概聽(tīng)明白您說(shuō)的意思了,我給您總結(jié)一下,您看我理解的對(duì)不對(duì),您是說(shuō)2024年5月底匯算清繳2023年要交的所得稅,要在2023年12月31日關(guān)賬前要先計(jì)提出來(lái),在賬上做分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅,次年匯算清繳完就直接交稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款就可以了,這樣就不會(huì)出現(xiàn)次年調(diào)整所得稅,凈利潤(rùn)、負(fù)債總額和所有者權(quán)益總額數(shù)據(jù)不一致的情況了, 是這樣嗎?
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)的,就是您理解的這個(gè)意思
那如果出現(xiàn)我關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照我上面的再補(bǔ)提就行了
不是,我是說(shuō)當(dāng)年計(jì)提的多,次年交的少,再計(jì)提不就更多了嗎?關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照上面的做相反的會(huì)計(jì)分錄就行