是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)填寫的
工商年檢里的資產(chǎn)收入是和匯算清繳的數(shù)據(jù)一樣填報(bào),還是匯算清繳前的數(shù)據(jù)填報(bào)
老師,之前沒匯算清繳之前就把工商年報(bào)報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳完了是不是工商年報(bào)上的數(shù)據(jù)要改
老師,你好 匯算清繳A100000表的數(shù)據(jù)是填2022年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)嗎?之前沒填過(guò),謝謝
年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是匯算清繳之后的數(shù)據(jù)呀?還是說(shuō)是按第四季度的數(shù)據(jù)填?
老師匯算清繳時(shí)候,年報(bào)數(shù)據(jù)是填賬上的數(shù)據(jù),還是填匯算清繳變動(dòng)后的數(shù)據(jù)
公司購(gòu)買二手車車輛,入賬
公司的業(yè)務(wù)很多是個(gè)體戶,怎么收款,怎么報(bào)稅比較合規(guī)呢
公司今年沒有業(yè)務(wù),有三個(gè)員工,交了社醫(yī)保,可以只交社醫(yī)保不發(fā)工資嗎 還是工資要按地區(qū)的最低工資發(fā)放?
你好老師,個(gè)體戶一般納稅人的雇員工資是8000多,用報(bào)個(gè)稅嗎?雇員的工資可以在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品即征即退,是全部收入都要退稅嗎
請(qǐng)問申報(bào)的時(shí)候職工工資做在其他應(yīng)付款了,填寫企業(yè)所得稅是那個(gè)實(shí)際支付可以按其他應(yīng)付款的數(shù)填進(jìn)去嗎?
老師你好,個(gè)稅是有兩人申報(bào),每個(gè)月五六百塊錢,當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)工資,數(shù)據(jù)一樣,那企業(yè)所得稅的新增兩行數(shù)據(jù)可以填一樣數(shù)據(jù)嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,3季度代開專票是47750元,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),系統(tǒng)算出的納稅金額是47750×10%-1500=3275元 減半征收是1637.5元,我不明白速算扣除數(shù)不是應(yīng)該減750嗎,為什么減1500元。
進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,抵消24年的附加稅怎么做帳
因?yàn)閰R算清繳有調(diào)整,那工商年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就和稅務(wù)年報(bào)的數(shù)據(jù)不一致了?
調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整 賬上不動(dòng)的 所以不涉及
所得稅變了,凈利潤(rùn)、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額不都跟著變了嗎?
所得稅你得提前計(jì)提出來(lái) 你要是沒計(jì)提的話 就按照繳納的填
匯算清繳的所得稅是提前計(jì)提出來(lái)的嗎?不是匯算水表繳的時(shí)候才出來(lái)的嗎?
一般不都是次年5月底之前才匯算清繳嗎?
你得提前判斷哪些 需要調(diào)增的? 然后提前算出交多少 然后再計(jì)提
如果計(jì)提的和最后匯算清繳的不一致,怎么處理?
那就按照實(shí)際繳納的來(lái)填寫
那賬上怎么弄???比如原來(lái)計(jì)提所得稅100,匯算的時(shí)候200
補(bǔ)提? 借以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)交稅費(fèi)? 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)? 貸以前年度損益調(diào)整??
我是小準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅就成了
我大概聽明白您說(shuō)的意思了,我給您總結(jié)一下,您看我理解的對(duì)不對(duì),您是說(shuō)2024年5月底匯算清繳2023年要交的所得稅,要在2023年12月31日關(guān)賬前要先計(jì)提出來(lái),在賬上做分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅,次年匯算清繳完就直接交稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款就可以了,這樣就不會(huì)出現(xiàn)次年調(diào)整所得稅,凈利潤(rùn)、負(fù)債總額和所有者權(quán)益總額數(shù)據(jù)不一致的情況了, 是這樣嗎?
對(duì)的沒錯(cuò)的,就是您理解的這個(gè)意思
那如果出現(xiàn)我關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照我上面的再補(bǔ)提就行了
不是,我是說(shuō)當(dāng)年計(jì)提的多,次年交的少,再計(jì)提不就更多了嗎?關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時(shí)實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照上面的做相反的會(huì)計(jì)分錄就行