是匯算清繳之前的數(shù)據(jù)填寫的
工商年檢里的資產(chǎn)收入是和匯算清繳的數(shù)據(jù)一樣填報,還是匯算清繳前的數(shù)據(jù)填報
老師,之前沒匯算清繳之前就把工商年報報了,現(xiàn)在匯算清繳完了是不是工商年報上的數(shù)據(jù)要改
老師,你好 匯算清繳A100000表的數(shù)據(jù)是填2022年4季度財(cái)務(wù)報表上的數(shù)據(jù)嗎?之前沒填過,謝謝
年度財(cái)務(wù)報表的數(shù)據(jù)是不是匯算清繳之后的數(shù)據(jù)呀?還是說是按第四季度的數(shù)據(jù)填?
老師匯算清繳時候,年報數(shù)據(jù)是填賬上的數(shù)據(jù),還是填匯算清繳變動后的數(shù)據(jù)
可不可以去窗口為員工辦理個人所得稅匯算清繳
?收到股東轉(zhuǎn)來的專利投資,評估報告評估價值是40,實(shí)際股東占股35,按照35入無形資產(chǎn),還是按照40入無形資產(chǎn)
企業(yè)所得稅。給一個季度大于或小于30萬有關(guān)系嗎?
我有裝修裝飾的經(jīng)營范圍,但沒有資格證書,發(fā)票能開”裝飾裝修工程”嗎?
零基礎(chǔ)勝任以下出納工作,一天學(xué)15小時,需要多久能勝任?
2025年6月稅務(wù)要求我們把2023年的所得稅報表做調(diào)整補(bǔ)繳60萬的所得稅,比如說23年的利潤我之前是150萬,后面稅務(wù)讓我調(diào)整到305萬,那我的未分配利潤也要調(diào)整305-150=155,這個整體的分錄怎么做呢
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝,也有賣購進(jìn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品,請問購進(jìn)搬運(yùn)車1萬多,入什么會計(jì)科目?
老師,這道題留下的4臺自用是不是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,為什么這4臺不考慮銷項(xiàng)
行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算統(tǒng)一票據(jù)能做報銷發(fā)票用嗎
有沒有會計(jì)會用到的函數(shù)操作使用的步驟
因?yàn)閰R算清繳有調(diào)整,那工商年報的財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)就和稅務(wù)年報的數(shù)據(jù)不一致了?
調(diào)整只是稅務(wù)的調(diào)整 賬上不動的 所以不涉及
所得稅變了,凈利潤、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額不都跟著變了嗎?
所得稅你得提前計(jì)提出來 你要是沒計(jì)提的話 就按照繳納的填
匯算清繳的所得稅是提前計(jì)提出來的嗎?不是匯算水表繳的時候才出來的嗎?
一般不都是次年5月底之前才匯算清繳嗎?
你得提前判斷哪些 需要調(diào)增的? 然后提前算出交多少 然后再計(jì)提
如果計(jì)提的和最后匯算清繳的不一致,怎么處理?
那就按照實(shí)際繳納的來填寫
那賬上怎么弄?。勘热缭瓉碛?jì)提所得稅100,匯算的時候200
補(bǔ)提? 借以前年度損益調(diào)整? 借應(yīng)交稅費(fèi)? 借利潤分配未分配利潤? 貸以前年度損益調(diào)整??
我是小準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目?
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅就成了
我大概聽明白您說的意思了,我給您總結(jié)一下,您看我理解的對不對,您是說2024年5月底匯算清繳2023年要交的所得稅,要在2023年12月31日關(guān)賬前要先計(jì)提出來,在賬上做分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅,次年匯算清繳完就直接交稅,借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款就可以了,這樣就不會出現(xiàn)次年調(diào)整所得稅,凈利潤、負(fù)債總額和所有者權(quán)益總額數(shù)據(jù)不一致的情況了, 是這樣嗎?
對的沒錯的,就是您理解的這個意思
那如果出現(xiàn)我關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照我上面的再補(bǔ)提就行了
不是,我是說當(dāng)年計(jì)提的多,次年交的少,再計(jì)提不就更多了嗎?關(guān)賬前計(jì)提了所得稅200,匯算清繳時實(shí)際只用再交100,這種情況我怎么處理?
按照上面的做相反的會計(jì)分錄就行