同學(xué)你好 不可以的話 只能形成無形資產(chǎn)?
老師,有關(guān)于研發(fā)費(fèi)用如何化分資本化支出還是費(fèi)用化支出問題請(qǐng)教一下。我公司做一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目有A、B、C、D四個(gè)方案,研究周期可能要兩三年,那么當(dāng)年產(chǎn)生的支出都要計(jì)入管理費(fèi)用下嗎?假設(shè)如果我第三年的時(shí)候有其中一個(gè)B方案進(jìn)入開發(fā)階段并形成了無形資產(chǎn)的話,那有關(guān)B方案前面發(fā)生的研究費(fèi)用部分是否要從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入到資本化支出,跟后期B方案的開發(fā)階段支出一起計(jì)入到資本化支出合計(jì)形成無形資產(chǎn)的成本下呢?
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計(jì)扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來核算嗎?
老師,請(qǐng)問取得土地使用權(quán)用于自身項(xiàng)目建設(shè),1.計(jì)借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款;2.目前是建造期,期間的攤銷可以借:在建工程,貸:累計(jì)攤銷;3.竣工后借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)攤銷,4.同時(shí)借:固定資產(chǎn),貸:在建工程;以上處理對(duì)嗎?請(qǐng)問是不是只有建造期的攤銷可以資本化,計(jì)入固定資產(chǎn)成本,剩余的無形資產(chǎn)賬面價(jià)值不能計(jì)入,繼續(xù)按無形資產(chǎn)計(jì)提攤銷呢
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進(jìn)了研發(fā)費(fèi)用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會(huì)顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實(shí)際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進(jìn)去的?另,在我的理解里面研發(fā)費(fèi)用是一種消耗,要么費(fèi)用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實(shí)際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費(fèi)用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
老師,請(qǐng)問下,公司購買土地自建廠房,前期土地平整已經(jīng)結(jié)束,土地平整費(fèi)用我是記入 在建工程的,是否可以單獨(dú)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),還是說要等廠房建好驗(yàn)收完一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 在順便問下,土方平整費(fèi)是否記入無形資產(chǎn)更好些
老師,固定資產(chǎn)售賣當(dāng)月是不是還要計(jì)提折舊
老師,城建稅的稅費(fèi)怎么算出來的
有收入,但是成本如果做成負(fù)數(shù),會(huì)引起稅務(wù)警報(bào)嗎,因?yàn)橹暗某杀酒北蛔鲝U了,賬上導(dǎo)致成本是負(fù)數(shù)
老師,針對(duì)于主營租來商鋪往出租的企業(yè),是不是可以租金入主營業(yè)務(wù)成本
老師,2014年度的發(fā)票我們這次做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這次能勾選到抵扣,是不是說明以前沒抵扣過?也能不能說明沒做過賬
老師,你好,企業(yè)減資與股東變更,是同時(shí)。辦理還是哪個(gè)先,目前賬面未分配利潤500多萬。謝謝
老師 你說這個(gè)工業(yè)企業(yè) 出差開的專票 可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?稅額就是1.34元
老師,你好。我們是勞務(wù)公司,開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。開的是建筑工程服務(wù)。我們需要申報(bào)印花稅嗎
報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)上月專用發(fā)票開沖了怎么辦,怎么報(bào)稅呢,沖紅后也得按雙份報(bào)稅嗎,該怎么做帳
老師好,掛靠方開來發(fā)票的時(shí)候和合同還有付款申請(qǐng)單一起給我們,我們做賬的時(shí)候能不能直接用發(fā)票掛賬,付款的時(shí)候把合同付款申請(qǐng)單回單做附件然后下賬呢?
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那請(qǐng)問建造這個(gè)300萬的爐子采購的材料,人工等怎么入賬呢?
錄固定資產(chǎn)哈 同學(xué) 如果是建造固定資產(chǎn)產(chǎn)生的成本化
意思是以在建工程—原材料,人工等入賬,最終結(jié)轉(zhuǎn)成本固定資產(chǎn)?
是的 同學(xué) 在達(dá)成竣工后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)即可