不可以的,查賬征稅,你的成本費(fèi)用得有發(fā)票需要知道確定的。
老師你好,我是個(gè)體工商戶,想辦核定征收,結(jié)果辦錯(cuò)為查賬征收了,現(xiàn)在需要填寫自然人電子稅務(wù)局A表,我們普票收入為10萬,成本沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是只能填0呢?我們的成本都沒有獲取發(fā)票
老師,您好!我是餐飲個(gè)體戶,從今年二季度轉(zhuǎn)為查賬征收,但是一直沒有正規(guī)建賬,我現(xiàn)在要補(bǔ)二季度的賬,二季度的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的收入成本費(fèi)用都不是真實(shí)的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在是按報(bào)稅的數(shù)據(jù)補(bǔ)賬還是按真實(shí)的數(shù)據(jù)呢
老師好!我公司是個(gè)體戶,之前是核定征收,沒有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫?
老師公司之前是核定征收,現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了,之前的報(bào)表才填了收入沒有填成本,一直沒有做賬,也沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在要補(bǔ)22年的賬,轉(zhuǎn)出去的都沒有成本發(fā)票,這個(gè)月開進(jìn)來還能抵去年的成本嗎
老師您好,我是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度既沒有開票沒收入,也沒有成本,只是發(fā)了一個(gè)人的工資,我計(jì)入到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅的報(bào)表,就是收入成本啥數(shù)字都不填,直接填零,還是把管理費(fèi)用的數(shù)字填寫到成本中去
為什么購(gòu)買商品用于員工福利。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用于管理費(fèi)用,辦公費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師
老師,收到6萬元,對(duì)方扣了13%的稅點(diǎn) 那我扣之前,是多少錢? 怎么計(jì)算
租房發(fā)票怎么那么高是不是沒開對(duì)
我是公司,干完工裝活,客戶要開13%專票,我沒有成本票,也沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦。
我是個(gè)體戶,我給客戶開專票,稅是我繳納還是客戶繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這叫關(guān)聯(lián)公司,一個(gè)公司出問題,另一個(gè)公司會(huì)受牽連對(duì)吧,那a,b公司是一個(gè)法人,a公司出問題會(huì)牽連b公司嗎
公司2022年9月成立,建賬時(shí)間設(shè)置為哪個(gè)時(shí)間段比較好
你好,小規(guī)模公司開租賃車輛發(fā)票,稅率是
電商行業(yè)用什么ERP 好
老師,晚上好,請(qǐng)問公司A變更了公司的名稱,變?yōu)楣綛,經(jīng)營(yíng)地址,賬號(hào),法人都沒變更。我們現(xiàn)在支付以前公司A的貨款,要求對(duì)方寫的收據(jù)應(yīng)該是公司A,還是公司B?即收款人是公司A,還是B?對(duì)方的收款賬號(hào)沒變
老師,都沒有做賬的
沒有做賬,現(xiàn)在做就行,你從2024年開始改的,從2024年開始做,之前的余額可以盤點(diǎn)一下。
老師2023年就改為查賬征收了
那你開始補(bǔ)就行了。
你也可以不做賬務(wù)處理,按照你之前的來做,但是你這種有風(fēng)險(xiǎn), 我們給你的建議補(bǔ)做
沒有發(fā)票的趕緊要發(fā)票,在今年三月份之前要的發(fā)票還可以抵扣。
老師,個(gè)體戶名下通過法院拍的廠房沒有發(fā)票,可以折舊嗎
可以做賬 但是抵扣不了所得稅