你好,這個(gè)土地和房屋都是在這個(gè)企業(yè)的名下是嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司的股東是兩家合伙企業(yè) 現(xiàn)在要把股份轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)公司 這種的話 需要涉及到那些稅呢 稅率是好多 也就是A公司的股東是B C兩個(gè)合伙企業(yè) 現(xiàn)在BC要把這個(gè)股份轉(zhuǎn)讓給D公司 在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候需要繳納那些稅 我們A公司的未分配利潤(rùn)窩窩負(fù)的哈
老師,我們是集團(tuán)公司,就是A公司上面是兩個(gè)公司控股。A公司下面有7個(gè)公司,都是A 公司100%入股的,這樣的話,我們做合并報(bào)表時(shí)候,是需要用成本法?還是權(quán)益法呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,股東公司A本來(lái)100%控股子公司B,認(rèn)繳未實(shí)繳,8月份股東公司A將持有子公司B的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人C,請(qǐng)問(wèn)下這3者各涉及哪些稅費(fèi),要交哪些稅呀?子公司B是有利潤(rùn)的,股東公司A一直是負(fù)利潤(rùn)
老師,我們公司打算收購(gòu)另外一個(gè)公司A,這個(gè)A公司名下有25畝土地和7000多平房產(chǎn)。也就是我們公司100%控股這個(gè)A公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,需要繳哪些稅費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司名下有土地使用權(quán),土地上有廠房,現(xiàn)在A公司想要用這兩項(xiàng)資產(chǎn)收購(gòu)B公司的股權(quán),這個(gè)操作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生哪些稅費(fèi)呢
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
是的。老師。這樣的話,需要交哪些稅?怎么算?
你好,你們單位只需要交印花稅5/3,小規(guī)模小型物理企業(yè)減半。
萬(wàn)分之五。小規(guī)模小型物理企業(yè)減。
收購(gòu)股權(quán),只交印花稅嗎?老師,A公司注冊(cè)資本106萬(wàn),我們股權(quán)收購(gòu)價(jià)是1250萬(wàn),這樣按什么計(jì)算繳納印花稅?老師
你好1250萬(wàn),按照這個(gè)來(lái)
需要繳納個(gè)稅和企業(yè)所得稅嗎,老師
你好,你們單位不需要交的。
還需要評(píng)估增值什么的嗎?
一行,如果稅務(wù)局認(rèn)為你們轉(zhuǎn)讓的金額不合理的話,會(huì)要求評(píng)估,沒(méi)有要求的話就不用了。
謝謝老師指點(diǎn),老師
不用客氣,工作愉快
老師,這個(gè)房屋和土地還是在A公司名下,對(duì)嗎?老師?每月繳納房產(chǎn)稅和土地稅還是A公司繳納?對(duì)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,您好,有個(gè)子公司,電子稅務(wù)局已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,在報(bào)表上都有。但是稅務(wù)系統(tǒng)也就是金三系統(tǒng),不取我們進(jìn)項(xiàng)的數(shù),這個(gè)是什么原因?稅管員也沒(méi)辦法,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局也解決不了,應(yīng)該怎么辦?
抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了嗎?如果是的話,附表二,你看一下35欄自己能填寫了嗎?
確認(rèn)了。老師,就是22年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 都不取數(shù),
老師,35欄有數(shù),是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)
你好,35欄有數(shù),那上方第一行和第二行沒(méi)有取到數(shù)據(jù)嗎?
老師,35行上面不是其他扣稅憑證嗎?我截圖您幫我看一下
他哪個(gè)發(fā)票沒(méi)有取到數(shù)據(jù),這不上面有進(jìn)項(xiàng)。