可以的,可以不勾選的可以。
老師你好,我想問(wèn)下,本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是可以本月不勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,等以后月份有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候在勾選抵扣
老師,10月份取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,但10月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),我不認(rèn)證勾選可以嗎,等到有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候在認(rèn)證勾選可以嗎
發(fā)票勾選,如果我報(bào)3月份的稅。是3月份進(jìn)項(xiàng)票,有可能3月份收不到就不能勾選嗎?,還是要收到進(jìn)項(xiàng)票才能勾選,沒(méi)收到進(jìn)項(xiàng)票不能勾選
老師您好,我有一張發(fā)票是鞋子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以入賬嗎,進(jìn)項(xiàng)勾選了不抵扣發(fā)票
老師,我們2月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),但是收到兩張進(jìn)項(xiàng),是當(dāng)月必須勾選認(rèn)證留底,還是可以等到有銷(xiāo)項(xiàng)再勾選呢?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷(xiāo)售商品】甲公司2022年初銷(xiāo)售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
做電商,以賣(mài)出去的做收入,還是已實(shí)際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
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就直接不管,然后放一張?jiān)鲋刀惛奖矶谠鲋刀惏l(fā)票抵扣聯(lián)里面就行了是不?
咱沒(méi)有勾選抵扣這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是正常進(jìn)入待認(rèn)證信箱等以后抵扣的時(shí)候再單獨(dú)裝訂成冊(cè)保存需要勾選抵扣。
好的,我在問(wèn)一下,12月的增值稅我申報(bào)的時(shí)候就已經(jīng)交了,但是現(xiàn)在我申報(bào)一月份的顯示我還欠稅,銀行也扣了錢(qián)的
你聯(lián)系一下稅務(wù)局和稅務(wù)局說(shuō)一下具體情況。