同學(xué)你好,這個(gè)說明的意思就是要把賬上的這些科目情況說清楚寫明白,確保這些業(yè)務(wù)沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn),然后是材料得齊全,經(jīng)得起檢查審計(jì),下面供參考 : 首先,根據(jù)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)該將往來款項(xiàng)進(jìn)行分類,包括應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。應(yīng)收賬款是企業(yè)向客戶銷售商品或提供服務(wù)后尚未收到款項(xiàng)的金額,應(yīng)付賬款是企業(yè)向供應(yīng)商購買商品或接受服務(wù)后尚未支付的金額。企業(yè)應(yīng)該將這些款項(xiàng)按照日期歸類,并為每一筆款項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。 其次,企業(yè)應(yīng)該對已經(jīng)超過三年的往來款項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)和清理。對于應(yīng)收款項(xiàng),企業(yè)應(yīng)該與客戶進(jìn)行聯(lián)系,并核實(shí)款項(xiàng)的真實(shí)性和清償意愿,如果客戶無法清償,企業(yè)應(yīng)考慮采取相應(yīng)的法律手段進(jìn)行追償。對于應(yīng)付款項(xiàng),企業(yè)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行核實(shí),并與其協(xié)商解決長期未付款的情況。 此外,企業(yè)還應(yīng)對往來款項(xiàng)的憑證等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。這些資料的保存時(shí)間應(yīng)符合中國的相關(guān)規(guī)定,以備核查和審計(jì)之用。
老師:麻煩幫我看下這兩張資產(chǎn)負(fù)債表兩個(gè)公司的合并其他應(yīng)收賬款與其他應(yīng)付賬款合并。鉛筆寫的對?還是表格里的其他應(yīng)收款2298829.39其他應(yīng)付款4210218.21對?怎么算出來的?
老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對不上,他說有重分類的,應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,這幾個(gè)怎樣的關(guān)系?
老師,我是一般納稅人要走注銷,但是我的其他應(yīng)付款有數(shù),稅管員說讓我調(diào)賬,可以不交錢,,讓我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款寫零,進(jìn)行年度匯算清繳時(shí),用以前虧損彌補(bǔ)這個(gè)其他應(yīng)付款的數(shù),再負(fù)債清算損益表表中體現(xiàn)其他應(yīng)付款的數(shù),可是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了,這該怎么辦
老師,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款從賬套里邊導(dǎo)出明細(xì)后,發(fā)現(xiàn)合計(jì)金額與資產(chǎn)負(fù)債表中不同,請問這是什么原因呢?難道資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)將這科目自動(dòng)重分類,這其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付也存在預(yù)付之說嗎?不明白
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù),后來老師回答說可以沖其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在負(fù)債表不平 ,怎么處理呢?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
那我直接給明細(xì)帳給他們看不就行了
不行的,明細(xì)賬不能把業(yè)務(wù)的來龍去脈描述清楚,寫說明的時(shí)候需要把業(yè)務(wù)的來龍去脈寫清楚,尤其是賬齡特別長的更需要寫清楚為什么掛賬這么久,解決的可能性有多大,長賬齡科目都是尤其被關(guān)注的