是的,每年都要申報(bào)的,一般是交保險(xiǎn)的時(shí)候保險(xiǎn)公司代收。

老師,每年交的那個(gè)車船稅要到稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)嗎?
單位名下有車是每年需要申報(bào)車船稅嗎
老師企業(yè)買得汽車車船實(shí)用稅每年都需要申報(bào)嗎?
請問老師,車船稅是每年都要申報(bào)嗎
老師 今年車船稅填的是綜合申報(bào)表 是不是有車的企業(yè)每年都要申報(bào)車船稅報(bào)表 還是買車的當(dāng)年申報(bào)繳納
老師,公司成立2個(gè)月購買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說補(bǔ)20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場館。這是其中一項(xiàng)成本。總收入是200萬,現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個(gè)8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?


老師車船稅每年都要申報(bào)一次嗎
那個(gè)是年底申報(bào) 還是什么時(shí)候申報(bào)都可以
要是保險(xiǎn)公司代收的,你們就不用自己申報(bào)了,如果你自己交的,你就是年末申報(bào)就行一般就是這樣,具體看一下你申報(bào)系統(tǒng)里那個(gè)時(shí)間。
老師我們都是交車險(xiǎn)的時(shí)候保險(xiǎn)公司代收了 那我們就不用管了是吧
是的,這種情況企業(yè)不用自己報(bào)。
老師自己繳納的話 就按照實(shí)際繳納車船稅金額申報(bào)是嗎
老師我們是車隊(duì) 大車保險(xiǎn)公司代收車船稅也不用申報(bào)是吧
是自己交的就自己填寫申報(bào)。