對(duì)的是的,是這么做的
老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們開(kāi)具免稅發(fā)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是不可以抵扣,軟件企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)可以開(kāi)具免稅發(fā)票,那我們對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是就不可以抵扣
老師,您好,一般納稅人開(kāi)具的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具免稅銷售發(fā)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都不可以抵扣嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣無(wú)票收入的銷項(xiàng)稅額嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人開(kāi)具的普票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我看到網(wǎng)上是謝這樣說(shuō)的,
收購(gòu)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額也是不能抵扣嗎?
我自己也代開(kāi)了收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額也是不能抵扣嗎?
免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,你銷售出去是一般計(jì)稅的收到免稅專用的農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣
我收到的都是普通免稅發(fā)票
雙方都是免稅的,是不允許抵扣的是嗎?
你銷售出去是多少的稅率?
是免稅的
實(shí)際是9%的稅率
你銷售出去是免稅的,稅率對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不允許再抵扣了
好的,我明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。