您好,電子稅務(wù)局填寫一般納稅人申報(bào)表。 增加發(fā)票額度也是填寫申報(bào)表就可以的需要一般是需要上傳合同這些。
老師你好,小規(guī)模納稅企業(yè)在大廳代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的流程和需要準(zhǔn)備的資料有哪些
老師你好,小規(guī)模納稅企業(yè)在大廳代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的流程和需要準(zhǔn)備的資料有哪些
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人需要轉(zhuǎn)換為一般納稅人需要準(zhǔn)備什么資料
老師您好:小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人和增加發(fā)票額度需要怎么操作啊,需要準(zhǔn)備哪些資料老師
老師您好:小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后多久可以轉(zhuǎn)成???轉(zhuǎn)為一般納稅人后領(lǐng)取專票需要多久啊,分別都需要準(zhǔn)備哪些資料老師
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
填寫一般納稅人登記表那個(gè)我打錯(cuò)一個(gè)字。
好的老師,兩個(gè)表都是在電子稅務(wù)局里面填寫提交然后稅務(wù)進(jìn)行審核對(duì)嗎,期限是多久的老師?另外調(diào)整發(fā)票額度稅務(wù)需要上門核查那
是的,都在這電子稅務(wù)局里填寫就可以了。是否上門?這個(gè)不一定看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。
那如果上門的話,一般會(huì)要求企業(yè)提供哪些資料呢老師?
一般就是看生產(chǎn)規(guī)模,然后就是銷售合同。
老師,是不是先得申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人之后才能申請(qǐng)專票是嗎?專票的額度默認(rèn)是多少啊
不是的,小規(guī)模也可以開(kāi)專用發(fā)票的。
我們現(xiàn)在還是小規(guī)模,下月可能要進(jìn)賬3000萬(wàn)元,那就得轉(zhuǎn)為一般納稅人了,比如沒(méi)轉(zhuǎn)之前我們購(gòu)買的設(shè)備對(duì)方開(kāi)的是專票,那如果我們是收到專票之后轉(zhuǎn)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
如果以前以小規(guī)模納稅人身份取得過(guò)收入并且簡(jiǎn)易申報(bào)過(guò)的就小規(guī)模納稅人身份是取得專用發(fā)如果以前以小規(guī)模納稅人身份取得過(guò)收入,并且簡(jiǎn)易申報(bào)過(guò)的就小規(guī)模納稅人身份時(shí)取得專用發(fā)票就不能抵扣。
小規(guī)模納稅人時(shí)沒(méi)有申報(bào)納稅過(guò)的就可以抵扣。
老師我們一直是虧損,下月收到3000萬(wàn)是第一筆收入,我們應(yīng)該如何操作呢?是收到款項(xiàng)當(dāng)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,還是收款之前提前轉(zhuǎn),如果收款當(dāng)月不轉(zhuǎn)的話只要確認(rèn)收入就得按照小規(guī)模申報(bào)啦,那后面再取得進(jìn)項(xiàng)就無(wú)法抵扣了是這個(gè)意思嗎老師
你符合前面說(shuō)這個(gè)政策就可以抵扣不符合就不能抵扣是這樣的進(jìn)項(xiàng)稅額。