借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,現(xiàn)在她就只剩一個預(yù)計凈殘值了,我想知道會計處理我怎么做?就是會計分錄
老師好:公司車是19年買的36萬,同時還拍了上海的大牌13萬,之前的會計是把他們一起做成固定資產(chǎn),并計提了折舊的,現(xiàn)在把車賣了,車牌還保留著,這個把車牌價值分開嘛?該怎么處理呢?謝謝老師
老師,我公司有兩個車,原值共80萬,我計提折舊的時候忘記把殘值考慮進去,11月份的時候當殘值是0全部折舊完,,然后這個月的時候兩個車賣了廢品賣了8萬元?,F(xiàn)在我這筆業(yè)務(wù)該怎么做賬?殘值實際就是4萬一輛,殘值這塊怎么改正
老師,之前買的車當時就直接一次性計提折舊了,沒有殘值,現(xiàn)在車賣出去了,那我應(yīng)該怎么做賬啊,謝謝
老師,我們是個體門診部,當時賬上有車,一直在計提折舊,這個月老板把車給賣了2萬元,當時買的時候就是花2萬元錢買的,計提折舊已經(jīng)提了17900,現(xiàn)在這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,就是打白條子,供貨商寫什么啊,就是應(yīng)付后面必須掛一個二級,要不生成不了
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,做采購收貨單只調(diào)單價,調(diào)成銷售票單價低幾塊錢,就行吧,數(shù)量這快就按銷售得票子,銷售什么數(shù)量,就進多少數(shù)量是嗎,白條子
個體,銷售收入不到三十萬,速達軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
請問老師,我們有兩個公司,一個法人是老板,一個法人是老板娘,現(xiàn)在有一批貨物進價700,老板娘賣給老板720,這樣子超做可以嗎?
老師好,我想咨詢一個問題,單位給對方開的收據(jù),收到履約保證金,用的是,1-單位往來自制憑證,對吧,一式三份?2-第一聯(lián)收據(jù)給對方?3-左下角蓋財務(wù)章嗎?4-右邊數(shù)量是1,金額用填嗎?填小寫金額嗎?可是下面有填寫大寫和小寫的地方啊,那數(shù)量后面的金額可以不填嗎
請問這個負債能點進去明細后邊清償填上嗎
老師,我公司現(xiàn)在帳還有一些不平,可以做股轉(zhuǎn)嗎
老師你好,那個會計說根據(jù)進項開票,看進項回來多少,把能開的票都開了,我不懂啥意思
北京工商系統(tǒng)已經(jīng)申報完了 電話還能改嗎
行政單位,用去年結(jié)轉(zhuǎn)的錢支付電費,財務(wù)會計怎么做分錄?是不是還是借:業(yè)余活動費用 貸:財政撥款收入
老師,那固定資產(chǎn)賬面價值相當于為零啊,因為入固定資產(chǎn)的同時就一次性計提了折舊
沒有殘值嗎?沒有殘值的話,第二個現(xiàn)累計折舊貸固定資產(chǎn)。
是不是只做借,銀行,應(yīng)交稅費,貸:營業(yè)外收入?謝謝
不對不對不對,你的固定資產(chǎn)還沒有清理啊,你的固定資產(chǎn)累計折舊都有余額,你不需要清理嗎。
那意思是,第一個分錄還是不變,第二個分錄,借,累計折舊,貸,固定資產(chǎn),然后將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支嗎
是的,對的,是的是的是的。是營業(yè)外收入,不是支出。
通過二手車交易市場賣出的,那銷項稅我應(yīng)該怎么計算呢?謝謝
是一般納稅人的嗎?如果是的話,收到的錢/1.13乘以13%。
完整的分錄是不是:1.借,累計折舊,貸,固定資產(chǎn) 2.借,銀行,貸,固定資產(chǎn)清理,銷項稅 3.借,固定資產(chǎn)清理,貸,營業(yè)外收入?謝謝
我的固定資產(chǎn)原價和累計折舊的金額是一樣的,固定資產(chǎn)賬面價值為零
是的,對的,是的是的是的
老師,我們雖然通過二手車交易市場賣出的,發(fā)票也是二手車交易市場開的,那銷項還是按13%算嗎?謝謝
是的,對的,是這么做的。