不需要重新做,按你前面說的,做個待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅就可以,計(jì)提的憑證后面?zhèn)渥⑶宄l(fā)票在2024年1月份某憑證
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
2023年12月,計(jì)提了2024年1月才開具出來的發(fā)票,直接進(jìn)入各項(xiàng)費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 2024年1月,處理的時候是直接發(fā)票認(rèn)證后,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是需要紅沖掉2023年12月的計(jì)提,2024年1月重新在做分錄
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢
2023年度做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證的分錄,但是是小規(guī)模納稅人,所以在2024年4月做了更正,問題來了,2023年年度匯算清繳,這個做錯的分錄需要納稅調(diào)增嗎?不能改之前的賬了,因?yàn)橹白鲑~的系統(tǒng)沒續(xù)費(fèi)(2024-04月停止),只能查看,2024-04月用的免費(fèi)軟件,所以才能更正憑證
老師,您好,2023年11月至2024年2月份,有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額忘了計(jì)入待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里,按總金額入賬到費(fèi)用和成本里面,可是后來2024年11月份至12月份,我在勾選認(rèn)證發(fā)票平臺又勾選抵扣了,這個應(yīng)該怎么做
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報(bào),用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機(jī)個人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時入賬時這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項(xiàng),我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?