你好,可以分開(kāi)核算新建,也可以按照你說(shuō)的放到一起,后期對(duì)賬后沖抵
老師,我購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)或者保險(xiǎn),但是我們打款沒(méi)有走公賬,走的私賬,我的分錄貸方可以直接記其他應(yīng)付款嗎,法人代付款這種可以嗎?還是必須記對(duì)方公司名稱(chēng)
老師好!我想問(wèn)一下!我們收到電子承兌無(wú)對(duì)方無(wú)往來(lái)!是個(gè)人的貨款!不開(kāi)發(fā)票!怎么走賬!借:應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)付賬款背書(shū)人公司名稱(chēng) 過(guò)段時(shí)間走出賬借:應(yīng)付賬款背書(shū)人名稱(chēng) 貸現(xiàn)金 可以不!
老師,出納付款,付給一家公司,兩次都將對(duì)方公司戶(hù)名寫(xiě)錯(cuò),導(dǎo)致兩次都退回。第三次戶(hù)名才對(duì),才成功付出去。像這種情況,前兩次付款失敗退回的賬,我是借,銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-二級(jí)明細(xì)客商名稱(chēng),我是錄入正確的對(duì)方戶(hù)名還是當(dāng)時(shí)付款時(shí)錯(cuò)誤的那個(gè)戶(hù)名?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方是個(gè)體開(kāi)了普票給我們,開(kāi)票是名稱(chēng)是公司名稱(chēng),但是我們打款是打到營(yíng)業(yè)執(zhí)照上法人個(gè)人賬戶(hù)上,對(duì)方也提供了身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,請(qǐng)問(wèn)我之前來(lái)票的時(shí)候是做貸應(yīng)付賬款-**公司現(xiàn)在打款打到個(gè)人賬戶(hù),是直接做借應(yīng)付賬款**公司貸銀行,還是要通過(guò)其他應(yīng)付款個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)換啊
老師早,請(qǐng)教一下,我們賬面上的應(yīng)收賬款中應(yīng)收單位名稱(chēng)有變,對(duì)公付款時(shí)是不是需要對(duì)方出據(jù)一個(gè)說(shuō)明給我們
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話(huà),是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶(hù)資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶(hù)也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!