這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是他們開呀
老師,我們行業(yè)屬于代理公司,就是下游提供材料給我們后我們?cè)匍_票給上游。我們2019年收到兩張發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了,并且于2019年我們也開了對(duì)應(yīng)發(fā)票給上游?,F(xiàn)在2020年對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)該發(fā)票沒有對(duì)應(yīng)銀行流水?,F(xiàn)在下游想要我們填制紅字信息表,但是我們已經(jīng)開票給上游了,現(xiàn)在怎么辦呢?
公司是做第三方支付,上游返給我們的錢讓我們?nèi)~開票,但我們還得給下游客戶返款,實(shí)際我們是賺個(gè)差價(jià)。但下游客戶大部分沒法開票,這樣我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就嚴(yán)重不足,得交很多稅。有什么好辦法解決嗎?
老師,我們沒有收到錢給開了發(fā)票,他把錢轉(zhuǎn)給了我們上游公司,我們和上游公司簽訂的有代收代開發(fā)票協(xié)議。該怎么做賬呢?
上游公司給我們返利,讓我們給開紅字發(fā)票,怎么開?為什么是我們開?不應(yīng)上游公司開嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,原材料供應(yīng)商賣貨給我們,我們又賣給下游,下游又賣給另一個(gè)公司,但是上游直接開票給我們下游了,本來應(yīng)該上游直接開給我們,我們又開給下游才對(duì),這樣子怎么入賬呢,無票收入嗎,只有合同
涉及到公轉(zhuǎn)私,個(gè)人報(bào)銷,借款等怎么實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)操作
老師,我們的股東是港澳臺(tái)法人獨(dú)資有限責(zé)任公司,他沒有實(shí)繳,我們一直在給他分紅,可以嗎
處置固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理10塊,賣4塊,損失6塊,怎么做賬。
我企業(yè)為小龍蝦養(yǎng)殖企業(yè),外購了一匹成蝦,養(yǎng)殖了5個(gè)月,進(jìn)行銷售,增值稅免稅嗎
老師,錢轉(zhuǎn)進(jìn)來又退回去,這樣來回倒了兩次,沒有交易合同需要繳納印花稅不
2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是看哪個(gè)表里找?
銷售計(jì)生用品2026年開始不免稅了嗎
老師3萬應(yīng)納所得額需要交多少錢的稅
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 和實(shí)際支付職工薪酬 填寫本年累計(jì)數(shù)?以前年度還要填寫不?
2025年第三季度新財(cái)務(wù)報(bào)表上的新改的資產(chǎn)損失怎么填呢,只有選項(xiàng) 是 /否?
● 納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發(fā)票后 ● 由于購貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購買貨物達(dá)到一定數(shù)量 ● 或者由于市場(chǎng)價(jià)格下降等原因 ● 銷貨方給予購貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭?、折讓行?● 銷貨方可按《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》開具紅字增值稅專用發(fā)票
不是應(yīng)該由購房申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單。銷貨方憑通知單開具紅字發(fā)票嗎?如果銷貨方給開的是普通增值稅發(fā)票,還用購方申請(qǐng)開具紅字增增值稅專用發(fā)票通知單嗎?
普通的不用了,專票是因?yàn)槟愕挚哿怂阅汩_紅字信息表