更正23年的年度報(bào)表就是
老師,更正19年企業(yè)所得稅申報(bào)后,更正的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加了,資產(chǎn)應(yīng)收賬款增加了,后續(xù)20年21年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債我也需要更正是嗎?
本年4月發(fā)現(xiàn)前期差錯(cuò),我把調(diào)整金額進(jìn)入到損益科目, 1:我需要變更上年12月的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表申報(bào)不 2:需要重新計(jì)算本年1-3月的財(cái)務(wù)報(bào)表及更正申報(bào)不
請(qǐng)教老師,我2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的沒(méi)有重分類,年度匯算時(shí)我申報(bào)的報(bào)表進(jìn)行了重分類,這種我要去修改12月的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
老師,你好請(qǐng)問(wèn)下,我年度匯算時(shí)因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和去年12月份的季報(bào)表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報(bào)期初數(shù)也是調(diào)賬前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報(bào)嗎?
老師,我們2023年10月公司的資產(chǎn)負(fù)債表的往來(lái)科目取數(shù)不對(duì),我在2023年10月改了公式,那我今年的電子稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,是按正確的修改填,還是沿用之前錯(cuò)誤的填呢?用正確的,和之前的報(bào)表對(duì)應(yīng)不上 應(yīng)收賬應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付的
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,這個(gè)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧
再往前的年份就不需要更正了吧
是的,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,還在申報(bào)期
之前年度就不需要更正了吧
是的,以前年度的不需要的了