同學(xué),你好 已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方 這個會自動抵扣的
我想調(diào)整今年一月的進項留底,1月份進項大于銷項,進項是54742.72 銷項24271.3 留底應(yīng)該是30471.42,但是余額表進項稅額余額在借方金額54519.02,我怎么做分錄使留底是30471.42,1月份是不繳納增值稅的
有三個月進項稅額大于銷項稅額,就不用做分錄。多出來進項稅額一直留著下期抵扣銷項稅額。到了年底增值稅分錄要怎么做?實際一整年開票銷項稅額為10 一整年進項稅額為5 12月份還有轉(zhuǎn)出未交稅額為2 全年增值稅:借:應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅—銷項稅額10 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2 這樣要怎么平呢
去年留底的進項10塊,已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方,今年1月份,還差2塊錢的進項,我要用留底的進項,咋么寫分錄
去年有留底的進項,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交的借方了,今年1月份還差點進項,需要用留底了,怎么寫分錄
老師您看一下這個我們這月用申報嗎
老師附加稅進應(yīng)交稅費嗎,資產(chǎn)負債表
老師,請問下,是不是老板想減資本就減資,想增資就增資?
物流公司賠償怎么做會計分錄啊
請問一下老師,我們是非盈利組織,有行業(yè)內(nèi)公司有項目,需要我們派人幫忙,之后給我們項目一定比例做服務(wù)費,當(dāng)月干了一個月,結(jié)果這個項目出現(xiàn)意外,臨時暫停了,收入也沒有,請問一下當(dāng)月的人員工資我不做成本,做期間費用,等這個項目問題解決了,后期事項完結(jié)了,有收入,我在把收入確認(rèn)的當(dāng)月的人工工資做成本可以嗎
申報經(jīng)營所得申報失敗,相差數(shù)據(jù)差異太大,應(yīng)該怎么填報
公帳收到個人轉(zhuǎn)入的貸款驗證金0.01元,這個要走營業(yè)外收入科目么?分錄怎么寫呢
出口退稅除了在電子稅務(wù)局上做出口退稅申請,需要同步在報關(guān)口岸卡上操作退稅申請嗎?
小規(guī)模第一季度開普票+紅沖普票,最終金額是-23000,那么第二季度開票數(shù)是323000,請問可以沖減第一季度負數(shù),第二季度免稅嗎?
工會經(jīng)費怎樣做賬務(wù)處理?
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1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
啥意思,我去年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到第3步了,今年1月份繳納時,直接做4步分錄?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的