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去年留底的進項10塊,已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方,今年1月份,還差2塊錢的進項,我要用留底的進項,咋么寫分錄

2024-02-18 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-18 10:21

同學(xué),你好 已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方 這個會自動抵扣的

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齊紅老師 解答 2024-02-18 10:21

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。

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快賬用戶5507 追問 2024-02-18 10:26

啥意思,我去年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到第3步了,今年1月份繳納時,直接做4步分錄?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 10:35

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 已轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅借方 這個會自動抵扣的
2024-02-18
您好!這個要看你去年結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做的分錄
2024-02-18
你好,可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-05-29
你好1;? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
你好 ; 你的意思是要結(jié)轉(zhuǎn)下留抵 體現(xiàn)出來是嗎 ; 那你做 :? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-10-21
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