您好,不是的,重分類不是直接看余額,要看各往來單位明細(xì)余額,比如應(yīng)收賬款-A借方還是貸方余額,應(yīng)收賬款-B借方還是貸方余額

老師其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)填寫到其他應(yīng)付款里嗎資產(chǎn)負(fù)債表
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
老師問下,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù),可以把其他應(yīng)收款填寫到其他應(yīng)付款里嗎?應(yīng)付賬款填寫到應(yīng)收賬款里。這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
老師你好,填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)收賬款貸方余額和應(yīng)付賬款借方余額必須填預(yù)收和預(yù)付欄次里面嗎,可以填應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎
您好老師,我想問一下填寫資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款里是負(fù)數(shù),可以把這個(gè)數(shù)直接填寫到預(yù)收賬款里嗎
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒開回來,就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?


好的,謝謝老師,那要是確定就是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以直接填寫嗎
您好,是的哦,就是這樣填的呢