定期定額不多 核定率多 定期定額不用這個(gè) 其他的都用
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)個(gè)體戶,稅務(wù)局這邊讓我核定征收,是定率核定,不是定額核定。按照我的收入按6%核定征收企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)體工商戶需要建賬嗎?
你好 老師 核定征收的個(gè)體戶(按照收入核定的) 現(xiàn)在個(gè)稅的稅率是多少么 怎么算的
個(gè)體戶核定征收,季度開票超過(guò)核定數(shù),按照多少稅率繳納個(gè)稅,今年有減半征收的政策嗎
老師,現(xiàn)在核定征收的個(gè)體戶怎么交稅?達(dá)到多少需要交稅?
老師個(gè)體戶現(xiàn)在核定征收的多嗎,核定征收的一般怎么交稅,要按照這個(gè)稅率表嗎
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢,老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師就是上次問(wèn)你問(wèn)到一半結(jié)束了,總算又是你接到了,核定率和定期定額具體是啥區(qū)別,可以舉個(gè)例子我區(qū)分嗎?
定期定額只要不超過(guò)稅務(wù)局規(guī)定的金額不交稅 超過(guò)的全額繳納,稅率一般千分之幾或者百分之幾 核定率 安收入*核定率*稅率-速算扣除
老師一般個(gè)體戶查賬征收的稅率是不是有6%,9%,13%,這三個(gè)檔次,然后核定率的是不是稍微會(huì)低一點(diǎn)了
查賬根據(jù)利潤(rùn)繳納 應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除 你說(shuō)的那些是增值稅稅率吧還是一般納稅人的
我不懂,我上面問(wèn)的是查賬征收的個(gè)體戶增值稅稅率一般是哪幾種稅率,然后核定率的話核定的是增值稅稅率還是經(jīng)營(yíng)所得的稅率呀,譬如核定率是5%,收入30萬(wàn),利潤(rùn)20萬(wàn),這個(gè)怎么算經(jīng)營(yíng)所得稅呀?
增值稅一般納稅人有6% 9% 13% 小規(guī)模1% 5% 季度30萬(wàn)普票免增值稅
增值稅哪里有核定率的
20*30%-10500)*50% 查賬征收的計(jì)算方法
老師核定率的個(gè)體戶原來(lái)也屬于查賬征收嗎,譬如核定率5%,季度收入50萬(wàn),利潤(rùn)40萬(wàn),這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算了,這種情況季度超過(guò)30萬(wàn)是不是要交增值稅和附加稅和印花稅啦
核定率的和查賬征稅的不一樣 查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn)來(lái)交稅, 核定率的上面寫了,你可以看一下。
超過(guò)30萬(wàn)需要交增值稅和附加稅 印花稅,如果是買賣合同的不需要交,不管超沒(méi)超過(guò)。
老師如果是核定率5%的話,季度收入40萬(wàn),利潤(rùn)30萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得稅40*5%*5%-0,(就是收入*核定率*稅率-速算扣除數(shù)),然后季度超過(guò)30萬(wàn)了,增值稅是40/1.05*0.05,這樣算對(duì)嗎?
40/1.05*5%*5%/2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按這個(gè)繳納 增值稅對(duì)
老師原來(lái)核定率的話增值稅的也是要對(duì)應(yīng)乘上那個(gè)核定率的呀,老師就是我搞明白如何繳稅后,我想申請(qǐng)一個(gè)公司,我自己本來(lái)的有限公司預(yù)計(jì)今年利潤(rùn)會(huì)超過(guò)300萬(wàn),就是想用來(lái)降低利潤(rùn),我在糾結(jié)注冊(cè)有限公司用來(lái)一起經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移利潤(rùn)還是注冊(cè)個(gè)體戶純粹給有限公司開點(diǎn)加工票,從安全和省稅的角度,老師幫我建議一下吧。
增值稅稅率看增值稅的 不看你發(fā)來(lái)的那個(gè)啊 1%或者5% 小規(guī)模沒(méi)有其他的 你發(fā)來(lái)的稅率表是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的 銷售額一個(gè)月能有多少
加工的發(fā)票增值稅稅率1%或者13%,你需要看是一般納稅人還是小規(guī)模
增值稅有限公司和個(gè)體戶的增值稅是一樣一樣的,一模一樣,一模一樣,沒(méi)有其他的區(qū)別,只有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的和企業(yè)所得稅有差異
40/1.05*5%*5%/2,老師你上面發(fā)給我的增值稅的算法為啥要乘兩個(gè)5%,譬如我新注冊(cè)的公司只要轉(zhuǎn)移我原來(lái)的有限公司50萬(wàn)利潤(rùn)左右就好了,所以在糾結(jié)注冊(cè)個(gè)體戶還是有限公司,還有老師不明白的是個(gè)體戶中間一會(huì)是小規(guī)模,一會(huì)是一般納稅人,一會(huì)是核定率,一會(huì)是查證征收,這四個(gè)是哪種從屬關(guān)系呢,老師我這里一次性提了三個(gè)問(wèn)題了,麻煩你解答一下,我怕次數(shù)又要不夠了
你看清楚了,這個(gè)是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的 40/1.05*5%*5%/2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按這個(gè)繳納 增值稅對(duì) 2024-02-16 08:38:38 還不夠清晰嗎
40/1.05*5%/2,老師我只明白這一步。怎么呢
你好,40除以1.05,這個(gè)是按照不含稅的收入來(lái)你繳納的增值稅,這個(gè)不需要再交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅了,這個(gè)明白嗎?然后乘以5%是核定率 然后對(duì)應(yīng)的核定率有了,那你找上面的稅率表,3萬(wàn)以內(nèi)是5%,然后再乘以5%,利潤(rùn)200萬(wàn)以內(nèi)的減半,再/2就是減半的意思
老師徹底明白啦,就是現(xiàn)在次數(shù)不夠了,我不確定注冊(cè)哪一個(gè)比較合適?你來(lái)不及回答的話我要不我一會(huì)重新提問(wèn)
你好,你一個(gè)月的銷售額能有多少? 如果10萬(wàn)以上你就去選擇有限公司,小規(guī)模就可以了 如果一個(gè)月在三四萬(wàn)左右的情況下 你問(wèn)你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊有沒(méi)有定期定額的政策,有你可以選擇個(gè)體戶小規(guī)模