同學(xué)你好。如果,1 月份沒有進(jìn)行發(fā)票檢驗(yàn),或者說,和供應(yīng)商還沒有 完全把帳 對好 的情況下。 不需要做 紅沖。
您好老師,22年12月暫估了成本,到了23年1月份開的發(fā)票,請問這23年1月份的發(fā)票可以沖掉22年12月的暫估嗎
老師好,22年底 賬上暫估了50萬成本,23年2月紅沖的話 不就導(dǎo)致23年利潤減少50萬了? 借 成本 -50 貸 暫估-50
23年暫估的成本,24年一月分收到發(fā)票要怎么做處理?
12月成本票不夠先做了暫估成本入賬 , 在次月紅沖上月的暫估 , 我需要在24年紅沖12月底的暫估成本分錄嗎?
老師,23粘暫估了成本,確定24粘回不來發(fā)票,納稅調(diào)增,做賬的時候就是在24年紅沖23年的那筆暫估分錄嗎?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
是一部分成本收到了,一部分未收到
同學(xué)你好, 是這樣理解的, 在這種情況下,還是依 發(fā)票為主 1)如果部分入庫的物料,它的發(fā)票收到了,那就針對這部分的暫估,要把紅沖做了, 2)剩余那部分的暫估,先不用紅沖。