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Q

12月成本票不夠先做了暫估成本入賬 , 在次月紅沖上月的暫估 , 我需要在24年紅沖12月底的暫估成本分錄嗎?

2024-01-26 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-26 21:38

您好,這個是可以的,可以

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快賬用戶4815 追問 2024-01-26 21:39

需不需要在1月紅沖12月的暫估呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 21:42

這個是不需要的哈

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快賬用戶4815 追問 2024-01-26 21:43

是不是暫估成本入賬,都要在次月紅沖?還是收到發(fā)票后再紅沖呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 21:46

這個的話是收到發(fā)票,然后再紅沖

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快賬用戶4815 追問 2024-01-26 21:49

老師,要不你給我說一下跨年的暫估分錄和紅沖的分錄,還有下月收到發(fā)票后這個賬務(wù)要怎么處理?是在當(dāng)月處理還是在之前的月度處理?有點搞不懂。

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齊紅老師 解答 2024-01-26 21:53

借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款 然后? 你下一年借??應(yīng)付賬款——暫估入庫款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤

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快賬用戶4815 追問 2024-01-26 21:56

收到發(fā)票紅沖暫估,還是沒收到發(fā)票就沖暫估?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 21:59

這個是沒有收到,就沖銷的,你好

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您好,這個是可以的,可以
2024-01-26
可以,12月可以先沖紅暫估
2025-01-03
可以的 可以這么做的。
2022-02-27
同學(xué),你好,就是把你前面做的暫估做成負數(shù)就沖掉了
2022-07-06
對的,是的,以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)整,你這以前年度的成本應(yīng)該是80還是48?
2024-12-31
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