你好,開了發(fā)票帶稅率的,報稅的時候只能按發(fā)票情況去申報,下月你把開錯的發(fā)票沖紅,然后報稅的時候按沖紅的去申報。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,我們公司有招聘失業(yè)半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報表”里已經(jīng)填寫了,現(xiàn)在我在申報附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應(yīng)該有1300元金額的,計算附加稅的計稅依據(jù)要把這減免的130000元加上的,但是系統(tǒng)沒有生成這1300元,也無法手動輸入為什么呢?
你好..我申報咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫銷項那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒有繳納銷項稅額..那我在學(xué)堂實操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒有理解好嗎
老師,你好,現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬,11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表上有留抵稅額,但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了,但是期初余額不平衡,請問這個要怎么處理呢,賬面上要怎么調(diào)整呢?
我們公司是承包學(xué)校食堂免稅的增值稅一般納稅人,1月份開具的發(fā)票有稅額,我申報增值稅時,一表和主表中帶出了稅額,需要繳納稅款,我應(yīng)該如何填寫才能不繳納稅款
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
老師,在審報表中沒辦法更改數(shù)據(jù)對嗎
你好,申報表是根據(jù)你當(dāng)月開的發(fā)票數(shù)據(jù)自動關(guān)聯(lián)的,也可以改,但是你檢查或提交的時候會顯示有異常,所以不要改動。你未開票的收入金額是按照你的實際情況填寫的。
老師,您的意思是我還是需要繳納稅款,我在免稅表中還有表一的免稅金額上填寫的金額含有我開具的發(fā)票金額
老師,您的意思是我還是需要繳納稅款,我在免稅表中還有表一的免稅金額上填寫的金額含有我開具的發(fā)票金額
你好,你先點發(fā)票刷新,然后系統(tǒng)會自動調(diào)出你當(dāng)月的開發(fā)票的數(shù)據(jù),你核對一下即可。你開了帶稅率的發(fā)票,而人為手動填寫里面是不好用的。
老師,我的意思是我在表一中開具其他發(fā)票免稅欄里把上面一般計稅方法中的數(shù)據(jù)又填了一下,這樣對嗎
你好,不對呀,你實際不就是開具的帶稅率的發(fā)票嗎?你還開具免稅發(fā)票了嗎?
沒有開具,您的意思是免稅上就不可以再填寫發(fā)票上的銷售金額了嗎?老師
沒有開具,您的意思是免稅上就不可以再填寫發(fā)票上的銷售金額了嗎?老師
你好,是的。你沒有開具免稅發(fā)票不能再免稅欄里填寫開票數(shù)據(jù)啊。
老師,我這個月繳納了稅款,我因為開錯了發(fā)票接下來該怎么辦
你好,下個月把這張發(fā)票沖紅處理。
老師,我提交繳費提示這個,但是表三種我按提取表一并沒有帶出開具發(fā)票的數(shù)據(jù),我該怎么操作呢
老師,我提交繳費提示這個,但是表三種我按提取表一并沒有帶出開具發(fā)票的數(shù)據(jù),我該怎么操作呢
同學(xué)你好,那個你這種情況下就沒辦法去在申報表更改的,如果你是免稅的,你不應(yīng)該開出來帶稅率的發(fā)票。