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老師,我們是餐飲公司,承包了高校食堂,屬于免稅的公司,但是1月份開具了一張發(fā)票,里面還有稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在報增值稅。銷項表中有稅額,主表中也有稅額,我把數(shù)據(jù)填寫在了免稅上,上面含有的稅額還是沒辦法遞減,應(yīng)該怎么辦?

2024-02-08 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-08 09:58

你好,開了發(fā)票帶稅率的,報稅的時候只能按發(fā)票情況去申報,下月你把開錯的發(fā)票沖紅,然后報稅的時候按沖紅的去申報。

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:02

老師,在審報表中沒辦法更改數(shù)據(jù)對嗎

老師,在審報表中沒辦法更改數(shù)據(jù)對嗎
老師,在審報表中沒辦法更改數(shù)據(jù)對嗎
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齊紅老師 解答 2024-02-08 10:05

你好,申報表是根據(jù)你當(dāng)月開的發(fā)票數(shù)據(jù)自動關(guān)聯(lián)的,也可以改,但是你檢查或提交的時候會顯示有異常,所以不要改動。你未開票的收入金額是按照你的實際情況填寫的。

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:07

老師,您的意思是我還是需要繳納稅款,我在免稅表中還有表一的免稅金額上填寫的金額含有我開具的發(fā)票金額

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:07

老師,您的意思是我還是需要繳納稅款,我在免稅表中還有表一的免稅金額上填寫的金額含有我開具的發(fā)票金額

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齊紅老師 解答 2024-02-08 10:09

你好,你先點發(fā)票刷新,然后系統(tǒng)會自動調(diào)出你當(dāng)月的開發(fā)票的數(shù)據(jù),你核對一下即可。你開了帶稅率的發(fā)票,而人為手動填寫里面是不好用的。

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:10

老師,我的意思是我在表一中開具其他發(fā)票免稅欄里把上面一般計稅方法中的數(shù)據(jù)又填了一下,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-08 10:16

你好,不對呀,你實際不就是開具的帶稅率的發(fā)票嗎?你還開具免稅發(fā)票了嗎?

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:17

沒有開具,您的意思是免稅上就不可以再填寫發(fā)票上的銷售金額了嗎?老師

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:17

沒有開具,您的意思是免稅上就不可以再填寫發(fā)票上的銷售金額了嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-02-08 10:20

你好,是的。你沒有開具免稅發(fā)票不能再免稅欄里填寫開票數(shù)據(jù)啊。

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:23

老師,我這個月繳納了稅款,我因為開錯了發(fā)票接下來該怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-02-08 10:28

你好,下個月把這張發(fā)票沖紅處理。

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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:39

老師,我提交繳費提示這個,但是表三種我按提取表一并沒有帶出開具發(fā)票的數(shù)據(jù),我該怎么操作呢

老師,我提交繳費提示這個,但是表三種我按提取表一并沒有帶出開具發(fā)票的數(shù)據(jù),我該怎么操作呢
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快賬用戶7703 追問 2024-02-08 10:39

老師,我提交繳費提示這個,但是表三種我按提取表一并沒有帶出開具發(fā)票的數(shù)據(jù),我該怎么操作呢

老師,我提交繳費提示這個,但是表三種我按提取表一并沒有帶出開具發(fā)票的數(shù)據(jù),我該怎么操作呢
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齊紅老師 解答 2024-02-08 12:10

同學(xué)你好,那個你這種情況下就沒辦法去在申報表更改的,如果你是免稅的,你不應(yīng)該開出來帶稅率的發(fā)票。

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你好,開了發(fā)票帶稅率的,報稅的時候只能按發(fā)票情況去申報,下月你把開錯的發(fā)票沖紅,然后報稅的時候按沖紅的去申報。
2024-02-08
第二個圖片里面的第一行是什么業(yè)務(wù)的?
2024-02-04
你好,這張表格第一列填寫扣除后的增值稅金額
2022-03-07
看下第一列是不是已經(jīng)抵扣了,要300之后的金額填寫的。
2022-03-07
你好,本期不抵扣的話,本期實際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
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